你好;? 按照完工進(jìn)度比例來(lái)做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的 ; 看你季度是多少哈 ;? 如果季度不超過(guò)30萬(wàn)普票是免增值稅和附加稅的?
合同金額1100萬(wàn) 成本金額750萬(wàn) 增值收益350萬(wàn) 你好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要繳納多少稅 增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅 小規(guī)模和一般納稅人 分別是多少
老師,我們是建筑裝飾行業(yè)要與甲方簽訂合同,其中有一部分是人工費(fèi),由甲方指定勞務(wù)公司轉(zhuǎn)賬支付,我們需要支付勞務(wù)公司的,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,還有增值稅和附加稅,能給解釋一下我們企業(yè)要承擔(dān)多少的稅率嗎
老師,我們是小規(guī)模公司,我有個(gè)合同施工服務(wù)合同300萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)需要繳納多少稅呢? 不是一次性開(kāi)完,比如增值稅和附加稅 ,企業(yè)所得稅需要交多少錢(qián)?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人戶開(kāi)具300萬(wàn)工程發(fā)票,需要交接多少稅費(fèi),所有的稅費(fèi),增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,前提是幫忙開(kāi)具,是幫忙,我們聯(lián)系人家?guī)兔﹂_(kāi)具300萬(wàn),不是真實(shí)業(yè)務(wù),稅費(fèi)我們負(fù)擔(dān),我們需要負(fù)擔(dān)多少?求解謝謝
老師我們是人力資源服務(wù)公司8月1-8月31日 合計(jì)開(kāi)票金額:493,195.81元?合計(jì)稅額:30,945.04元,進(jìn)賬稅額5630.62元,需要交多少增值稅,多少附加稅,如何計(jì)算,需要交印花稅嗎?企業(yè)所的稅如何計(jì)算?謝謝,一般納稅人,不是差額征稅
專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票單位按噸開(kāi)的,我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價(jià)計(jì)入什么科目,意思是比如采購(gòu)貨物時(shí)價(jià)款是10萬(wàn),只需支付7萬(wàn),其他3萬(wàn)支付貨款時(shí)扣除,這種情況這3萬(wàn)記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入之和嗎?
老師,我們有四個(gè)股東,其中有一個(gè)股東占10%,注冊(cè)資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說(shuō)這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個(gè)分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時(shí)候是包給老板另外一個(gè)公司做的,現(xiàn)在廠房建起來(lái)了,也在開(kāi)始生產(chǎn),另外一個(gè)公司記賬給我們廠房花了900多萬(wàn),但是他們無(wú)法給我們開(kāi)票,無(wú)法辦理竣工結(jié)算,建廠房時(shí),我們自己公司花費(fèi)的錢(qián),也一直掛在在建工程,請(qǐng)問(wèn),這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對(duì)方都銷(xiāo)毀了,沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買(mǎi)一些黃金嗎
老師我報(bào)表里有一個(gè)其他收益3786.85,填稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類(lèi)中機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
那意思就是年度不超過(guò)120萬(wàn)可以免增值稅和附加稅,那超過(guò)了就所有的都要算吧!
那企業(yè)所得稅是需要交多少
你好1; 是的; 全額繳納增值稅的 ;超過(guò)了 的話; 單獨(dú)看季度 是否超過(guò)哈 ; 2. 企業(yè)所得誰(shuí)看你利潤(rùn)來(lái)繳納所得稅的;? ??