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老師, 我們當月付廠家款, 當月收到進項專票,但是當月沒有銷售,就沒有增值稅了,進項沒有抵扣,作賬的時候能沒抵扣的進項付在憑證后面嗎?

2023-02-24 11:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-24 11:05

你好,可以的,可以這么做的。l

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快賬用戶5245 追問 2023-02-24 11:08

老師 那抵扣聯(lián)怎么辦呢 ?如果是隔了好個月才用掉這張進項?

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齊紅老師 解答 2023-02-24 11:12

你好,單獨自己留存好了就行。

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快賬用戶5245 追問 2023-02-24 13:13

等抵扣了再裝到抵扣發(fā)票冊子里是嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-24 13:15

對的,是的,是這么做的。

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你好,可以的,可以這么做的。l
2023-02-24
您好!這個沒事,你可以計入4月
2024-06-17
你好,看個人對發(fā)票認證的安排了 1,可以當月認證,增值稅留抵 2,也可以不認證,等到下月有銷項的時候再勾選抵扣
2024-03-16
您好 請問認證了進項發(fā)票 提交申請統(tǒng)計后沒有填增值稅附表二?
2022-04-20
同學你好,一般納稅人公司,采購收到的增值稅專票在發(fā)票當月能抵扣,不要專票先不做賬后期有銷項票了再進行抵扣。
2022-07-21
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