電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有一個(gè)報(bào)表資料報(bào)送,里面有作廢申報(bào),或者是你直接找作廢申報(bào)。
上個(gè)月10月份的增值稅申報(bào)表。附加稅,沒(méi)有減半。稅務(wù)局說(shuō)要我修改申報(bào)表。在哪里可以修改
江蘇地區(qū),22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表修改 在電子稅務(wù)局哪個(gè)界面可以修改?
上次這個(gè)老師說(shuō)能修改報(bào)表 這個(gè)在電子稅務(wù)局哪個(gè)界面可以修改?
個(gè)體戶上個(gè)季度的報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,電子稅務(wù)局上面修改了,那個(gè)稅系統(tǒng)里是不是也要修改了?
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
作廢申報(bào)了,是不是季報(bào)的那張所得稅表也作廢了,那個(gè)表不需要?jiǎng)拥? 只是所得稅我要加到利潤(rùn)表,就是報(bào)表不對(duì)
好,你點(diǎn)了作廢申報(bào)之后,里面的數(shù)據(jù)你可以自己修改了,然后保存之后再提交成正確的。
這個(gè)所得稅本來(lái)就是正確的,22年第四季度有所得稅,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有把所得稅放進(jìn)去,賬上做了計(jì)提了,我只要改財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)不需要改的
你好,最好修改一下的。
所得稅不修改,你的利潤(rùn)表,所得稅費(fèi)用需要修改。沒(méi)有增加進(jìn)去,你填寫的零不就不對(duì)嗎?你賬上有做,但是你社報(bào)給稅務(wù)局的沒(méi)有填寫啊。凈利潤(rùn)不一樣
填所得稅報(bào)表的時(shí)候,是不是先上傳利潤(rùn)表,這個(gè)時(shí)候的利潤(rùn)表里不包含最后一個(gè)季度的多的稅,帶出來(lái)的所得稅報(bào)表里 有出來(lái)新的所得稅,那報(bào)表是不是要把最后一個(gè)季度的所得稅加進(jìn)去,當(dāng)時(shí)沒(méi)有這么做,12月做了計(jì)提,那財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就錯(cuò)了,老師懂我的意思嗎?
我現(xiàn)在更正只需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表,我就想問(wèn),只更正財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正?
對(duì)的,是的,是錯(cuò)誤的,你申報(bào)增所得稅之前,你計(jì)提的所得稅需要自己算出來(lái)。
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有一個(gè)報(bào)表資料報(bào)送,里面有作廢申報(bào),或者是你直接找作廢申報(bào)
申報(bào)作廢里面只有2月份申報(bào)的1月份的稅
你好,作廢申報(bào)的所屬期你選擇不了嗎?截圖。
沒(méi)有可以選擇的地方
更正申報(bào)里面有 但是只有所得稅申報(bào)表,沒(méi)有我要改的財(cái)務(wù)報(bào)表
你好,那你就去稅務(wù)局申報(bào),帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。