同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò),一般 是這樣的
包工包料的安裝工程,開(kāi)9%的稅票項(xiàng)目名稱(chēng)怎么填
老師,你好,我們?cè)?月份做了減資,2000萬(wàn)減到400萬(wàn)了,這400萬(wàn)是實(shí)繳的,1600萬(wàn)是認(rèn)繳的部分,那減資的這部分還需要交稅嗎?還有減資的分錄怎么做?
老師, 我個(gè)人——自然人在電子稅務(wù)局上代開(kāi)建筑服務(wù)開(kāi)發(fā)票已經(jīng)交稅費(fèi)款了,因?yàn)榈刂峰e(cuò)誤又重開(kāi)又重新交一次稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)之前沖紅的發(fā)票已經(jīng)交的稅費(fèi),是怎么申請(qǐng)退稅回到個(gè)人銀行???
老師,去年做了一筆無(wú)票收入的申報(bào),現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)這筆的發(fā)票,但本月沒(méi)有發(fā)生無(wú)票收入業(yè)務(wù),申報(bào)時(shí)就不能從無(wú)票收入里沖減之前這筆無(wú)票申報(bào)了,這樣怎么填申報(bào)表呢
老師,!你好,我們總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人也可以是一般納稅人嗎?
匯算清繳中的職工薪酬這張表,賬載金額指的是應(yīng)付職工新薪酬科目貸方金額,實(shí)際發(fā)放指的是借方金額,對(duì)吧
老師,我想咨詢一下,我公司是做汽車(chē)修理的,現(xiàn)我公司在談一個(gè)業(yè)務(wù)(修理勞務(wù)),是甲方公司出所有的材料,然后我公司負(fù)責(zé)維修,甲方和我公司簽訂的合同約定車(chē)輛40臺(tái),每臺(tái)車(chē)的單價(jià)2150元,總價(jià)是86000元,就是相當(dāng)于這些車(chē)如果每月每臺(tái)車(chē)的修理工時(shí)費(fèi)低于2000元我們公司就有賺的,多于2000元就是虧的,像這種情況的業(yè)務(wù)合不合規(guī)呢?稅務(wù)允不允許簽這樣的勞務(wù)合同呢?
老師,有跨區(qū)域建筑服務(wù),24年第四季度有異地預(yù)交了增值稅,附加和所得稅。實(shí)際交款時(shí)間是25年1月。這個(gè)怎么入賬?。?/p>
老師,合同結(jié)算,結(jié)算收錢(qián)的時(shí)候,做分錄為什么不能直接用銀行存款,而是先通過(guò)應(yīng)收賬款?
甲方給轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的仲裁費(fèi),違約金,合同利息費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,作廢的發(fā)票,現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票時(shí)還需要驗(yàn)舊嗎?
作廢的發(fā)票一般不需要驗(yàn)舊,在使用過(guò)程中,發(fā)票滿足廢止條件時(shí),財(cái)政部門(mén)和稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)發(fā)布公告,對(duì)發(fā)票進(jìn)行廢止,持有該發(fā)票的當(dāng)事人,應(yīng)按照要求將發(fā)票上交給財(cái)政部門(mén)、稅務(wù)機(jī)關(guān),以便作為發(fā)生稅款調(diào)整的憑據(jù)。根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的廢止公告,不僅可以使已經(jīng)開(kāi)出的發(fā)票失效,還可以印制和使用這些發(fā)票的當(dāng)事人必須及時(shí)采取有效的措施,對(duì)作廢的發(fā)票退出處理。