同學(xué),你好 開具服務(wù)費(fèi)
我們公司和一家公司起了爭執(zhí), 告上法庭,對方敗訴了,要對方承擔(dān)律師費(fèi) 對方要我們開發(fā)票 ,可以開成圖片這遇到嗎? 不能的話,這個(gè)品名怎么開?
我們公司和別人的公司起了爭執(zhí) 告上了法庭 對方敗訴 對方要承擔(dān)我們的律師費(fèi) 對方讓我們開票給他們 是這樣開嗎?
大家好,請教大家一個(gè)問題:我們公司是商貿(mào)公司,有一些訴訟的案件,現(xiàn)在勝訴了對方把訴訟費(fèi)和律師費(fèi)一起打到我們公賬上了,需要開票能對方嗎?我們開訴訟費(fèi)不知行不行?
我們要裝修房屋,錢轉(zhuǎn)給對方了,對方給我們開的發(fā)票和收款賬戶名稱不一致對方講都一家公司 同個(gè)法人 這樣可以嗎
我們公司之前付了一個(gè)商標(biāo)注冊費(fèi),對方?jīng)]有給我們及時(shí)開具發(fā)票,現(xiàn)在一問對方已經(jīng)注銷了,這種情況怎么辦?可不可以要求對方的分公司給我們開發(fā)票,這樣錢款和票對不上有問題嗎?需要怎么弄?
老師,賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會計(jì)分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對準(zhǔn)B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個(gè)金額加起來不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請問 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來沒收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
稅率按多少開呢
同學(xué),你好 開具稅率6%
是這樣嗎
同學(xué),你好 你可以按照這個(gè)開
按照哪個(gè)?
同學(xué),你好 就是按照你們的主營業(yè)務(wù)收入的大類