你是查賬征稅的是嗎?看一下你的利潤表,根據(jù)你利潤表本年累計(jì)的營業(yè)收入,成本費(fèi)用,還有利潤總額填寫的。B表是根據(jù)你利潤表本年累計(jì)的數(shù)據(jù),一到四季度的,如果沒有發(fā)票的成本費(fèi)用需要調(diào)增的,在自然人電子稅務(wù)局扣繳端有一個(gè)預(yù)繳,還有一個(gè)匯算清繳,先申報(bào)預(yù)繳的,然后再申報(bào)匯算清繳。
老師,我請問下我的勞務(wù)派遣公司3月份開1月份發(fā)票或19年12月份的發(fā)票,然后我們申報(bào)3月份的個(gè)人所得稅也是按1月份入職或19年12月份入職的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)在有員工舉報(bào)不在公司任職申報(bào)了所得稅,稅局現(xiàn)在說我們虛例成本,請問要怎么申報(bào)員工所得稅才是對的?
你好老師,我公司成立從6月份到現(xiàn)在沒業(yè)務(wù),每個(gè)月的個(gè)人所得稅都是零申報(bào),請問有風(fēng)險(xiǎn)嗎?另外那個(gè)殘保金怎么申報(bào)?可以零申報(bào)嗎?
老師您好,請教一個(gè)問題,我在申報(bào)期申報(bào)了12月份的個(gè)人所得稅,顯示成功了的,后來申報(bào)期結(jié)束我查詢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)看到不12月的申報(bào)表,打電話問稅務(wù)局結(jié)果說可能由于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)原因沒有申報(bào)上,說不管啥原因只能到專管員那里去弄整改責(zé)領(lǐng)書然后補(bǔ)報(bào)。我想請問的是我能不能在2023年2月申報(bào)1月個(gè)稅的申報(bào)期補(bǔ)報(bào)2022年12月的?還是必須去找專管員?我在網(wǎng)上看到個(gè)稅系統(tǒng)可以在申報(bào)期補(bǔ)報(bào)其他月份的,也不知道是不是真的,麻煩解惑,謝謝。
老師你好!請問個(gè)人所得稅2022年6月份后沒申報(bào),我是個(gè)體工商戶去年6月份后開專票百分之三的票額是591240元,請問現(xiàn)在怎樣申報(bào)?稅務(wù)局打電話說個(gè)人所得稅的b版沒申報(bào),請問怎樣申報(bào)
老師好,我是個(gè)體工商戶,三月31號之前需要完成經(jīng)營所得年度匯算申報(bào),請問這個(gè)申報(bào)在哪里報(bào)呢?是自然人,電子稅務(wù)局扣繳端嗎? 還是進(jìn)入電子稅務(wù)局申報(bào)?
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
我是個(gè)體工商戶的,請問利潤表怎樣算的
查賬征收是不是根據(jù)平時(shí)開的百分之三的總票額填寫的?
營業(yè)收入、營業(yè)成本減期間費(fèi)用減稅金及附加加營業(yè)外收入減營業(yè)外支出。
需要填寫的這個(gè)屬于你的銷售額。
成本費(fèi)用是自己填寫嗎?到時(shí)候會不會要查賬
是的是的,這個(gè)不好說,不一定。
老師,我發(fā)的圖片能看到嗎
這個(gè)是我7至12月份稅票的總額
納稅調(diào)整額和納稅后所得是按票據(jù)金額和稅額來填寫嗎
從七月份開始營業(yè)的嗎?如果是的話,是這么做的。
不是的,七月份以前申報(bào)過一次
啊,這里填寫一到12月份的累計(jì)數(shù)據(jù)。
1至12月份累計(jì)690000元,然后減去百分之三的征稅率還要繳納個(gè)人所得稅16萬多?
你好,還有一個(gè)累計(jì)扣除費(fèi)用6萬,減去之后再繳納。
系統(tǒng)自己減掉嗎
你好,需要自己填寫的,累計(jì)扣除費(fèi)用自己填寫。
個(gè)體戶和一般納稅人的經(jīng)營所得是一樣的填寫嗎
只要是個(gè)體戶,它的生產(chǎn)經(jīng)營所得是一樣的,但是利潤100萬以內(nèi)的可以減半。
我這個(gè)表格是不是一般納稅人填寫的表格
老師我越來越懵了,不知道怎樣填寫了
只要是查賬征稅的,都需要填寫這個(gè)表格,它不區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模。
好的,謝謝老師!
不用客氣 工作愉快