同學(xué)你好 借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師好,本年利潤(rùn)的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是借 本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 還是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 正數(shù) 貸 本年利潤(rùn) 正數(shù)
老師 我把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了 資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)是正數(shù) 利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 還是不一樣 是咋回事
老師,你好,去年年末利潤(rùn)分配是虧損,會(huì)計(jì)分錄是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(正數(shù)),貸:本年利潤(rùn)(正數(shù)),總賬上面借方,余額應(yīng)該用正數(shù)還是負(fù)數(shù)表示呢
老師你好結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)利潤(rùn)負(fù)數(shù)是怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,如果是正數(shù)那就借本年利潤(rùn)莫一個(gè)數(shù)代未分配利潤(rùn)莫一個(gè)數(shù)如果是虧損負(fù)數(shù)是怎么寫(xiě)分錄
老師資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)減去期末數(shù)等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),-2388270.46--1056445.63,應(yīng)該是-1331824.83,我凈利潤(rùn)怎么是正數(shù)
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開(kāi)票確認(rèn)收入,好多都不開(kāi)票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開(kāi)出發(fā)票,但沒(méi)有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開(kāi)支很大也是成本,每個(gè)季度下來(lái)基本也沒(méi)什么利潤(rùn),導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?
沒(méi)看懂計(jì)算公式,麻煩再講解一下
老師,企業(yè)一般納稅人,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老板說(shuō)沒(méi)票財(cái)務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
老師,謝謝,那做完了本年利潤(rùn)這個(gè)憑證,需要原來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證刪除,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 重新結(jié)轉(zhuǎn)