同學(xué)你好 只要是國內(nèi)注冊的企業(yè),擁有(自己申請或購買)知識產(chǎn)權(quán)、財務(wù)增長也不錯,研究開發(fā)也達(dá)到了一定的水平,這個是可以申報高新技術(shù)企業(yè)的。
您好,想問下,公司生產(chǎn)的一臺新設(shè)備,但市場上已經(jīng)存在了,如果我們技術(shù)上有改進(jìn)可以作為研發(fā)費(fèi)用嗎?可以的話是否需要這個技術(shù)提前做備案?
這邊公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),之前2年都是代賬公司做的,沒有電子賬,之前也沒做研發(fā)費(fèi)用這個科目,現(xiàn)在要做研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去,這個是要反前2年的賬還是今年補(bǔ)做會計憑證啊
我們公司是高新技術(shù)企業(yè),有技術(shù)合同在2022年沒有備案賬目上沒有做進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,在2023年備案后如何進(jìn)行賬目調(diào)整
老師們,我剛剛接了一個小規(guī)模企業(yè),2022年注冊成立,24年以前都在財務(wù)公司委托代賬的,公司研發(fā)了一個軟件APP,研發(fā)2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務(wù)處理基本沒數(shù)據(jù),可是有工資的,他們說是符合高薪技術(shù)行業(yè),可前期會計處理的成本中根本沒有做研發(fā)費(fèi)用,我如果要去申請高薪技術(shù)行業(yè)地話,就得調(diào)賬并調(diào)表了,從2022年和2023年度報表中看到是沒收入,只有小金額成本費(fèi)用,現(xiàn)在這個軟件馬上開發(fā)后就可以大量銷售并應(yīng)用了,我們現(xiàn)在這個情況是否達(dá)到申請高薪技術(shù)行業(yè)的條件呢?
高新技術(shù)企業(yè),22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤表里沒有列明研究費(fèi)用,在季度利潤表里列明了,企業(yè)所得稅加計扣除了。2023年 第四季度利潤表沒有列明研究費(fèi)用,年報利潤表列明了一整年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅加計扣除了。2024年 每個季度都沒列明研究費(fèi)用,2024年年報還沒有申報。 我想問今年我們準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,2022年年度利潤表和2023年第四季度利潤表 、2024年四個季度利潤表,需要做出更正嗎,不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審?
公司處置車輛,固定資產(chǎn)清理,開票的時候貸方是固定資產(chǎn)清理,而不是收入,那么增值稅報表和所得稅報表是不是就不一致了?這樣有沒有關(guān)系
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)繳稅款銷售額是開票金額嗎
本月無業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本期損益?
老師,客戶退了一部分貨。我們票在23年就開完了,退回來的單價也比以前是低。票可以紅沖一部分嗎?單價是不是不可以改動?
這種手工賬的各種賬本,一本是不是從一月份一直用到12月份,把頁數(shù)用完為止,沒有了,又重新拿一本新的出來用?
老師,6年前開的發(fā)票給甲方,現(xiàn)在結(jié)算金額比開發(fā)票的金額小,甲方要求我們紅沖之前的發(fā)票,再重新開張正數(shù)發(fā)票,這樣可以嗎?我能紅沖前幾年的發(fā)票嗎?
有個人的工資不發(fā)放了,社保怎么記
老師,給我們安裝窗戶的個人,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票上備注要我們代扣代繳個人所得稅,這個代扣在個稅哪填報?
老師,假如本月工資6000 個稅30 ,本月工資下月發(fā)放,本月和下月會計分錄應(yīng)該怎樣寫。
忘記密碼和帳號收不到驗證碼