同學(xué)您好,所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率=)收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損)*適應(yīng)稅率
老師您好,小微企業(yè)一般納稅人年應(yīng)納所得稅不超過一百萬按百分五計(jì)算?那小規(guī)模怎么算呢
老師您好!一般納稅人,門窗加工,增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)怎么算?。?/p>
您好老師,一般納稅人企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè),一般納稅人,匯算清繳盈利交企業(yè)所得稅之后還用繳納個(gè)人所得稅么?
老師的一般納稅人企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
老師,您好,之前的領(lǐng)導(dǎo)說我不與人溝通,請(qǐng)問下到底怎么和他們相處?我自己人生心得其實(shí)也不愿真心教別人的?
報(bào)廢汽車的殘值入賬能免增值稅嗎
老師,我們的外聘財(cái)務(wù)顧問說,我把固定資產(chǎn),辦公用品,機(jī)器耗材的應(yīng)付賬款做在了其他應(yīng)付款是錯(cuò)的,其他應(yīng)付款金額太大了,不行,有風(fēng)險(xiǎn),我跟他說,這個(gè)應(yīng)付款,此消彼長,重要的是業(yè)務(wù)真實(shí),請(qǐng)問老師,:1、我習(xí)慣把固定資產(chǎn)等做在其他應(yīng)付款里,這樣要查當(dāng)年有多少材料,就查應(yīng)付賬款就行了,這種習(xí)慣是錯(cuò)的嗎,2、我這樣說法是不是對(duì)的
宋生老師在嗎?想咨詢您個(gè)問題
老師在財(cái)務(wù)軟件上全盤是怎樣流程操作呢謝謝
老師我們給培訓(xùn)老師發(fā)補(bǔ)助代扣的個(gè)人所得稅要從發(fā)放的金額里扣出來嘛?
老師裝修裝飾公司小規(guī)模預(yù)計(jì)年收入2500萬,其中家居家具1000萬,能拿到材料和運(yùn)費(fèi)專票,安裝費(fèi)拿不到,家裝主材收入600萬,拿一小點(diǎn)專票,輕工輔料收入900萬拿不到專票,?,F(xiàn)在面臨合規(guī),怎么重構(gòu)業(yè)務(wù)合理避稅,怎樣升一般納稅人
請(qǐng)問不是超過10天了嗎,這個(gè)解釋沒看明白
老師,請(qǐng)問如果注冊(cè)資本2000萬,已經(jīng)實(shí)繳。想減資800萬。賬上現(xiàn)金900萬。還用考慮,短期借款,和應(yīng)付賬款這些嗎?希望有過實(shí)操的老師回答
老板報(bào)銷他個(gè)人抬頭的電話費(fèi),怎么做賬?
稅率是按多少去算的呢?有沒達(dá)到多少政策就減免?
二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 三、本公告執(zhí)行期限為2022年1月1日至2024年12月31日。 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào)
這是針對(duì)小規(guī)模納稅人的政策吧,一般納稅人可以享用?
可以是一般納稅人的,同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元這個(gè)是條件
假如一般納稅人年應(yīng)納稅所得額是95萬,所得稅是:95萬*25%*20%=47500,年應(yīng)納稅所得額200萬,所得稅是:200萬*50%*20%=200000,是這樣算嗎
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
一年匯算清繳都是按照這樣去算的嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
平時(shí)年度要按哪個(gè)稅率去計(jì)算?還是都是先按年應(yīng)納稅所得稅不超過100萬政策去算,到時(shí)匯算清繳一年少了再補(bǔ)交?
同學(xué)您好,可以先用優(yōu)惠的,以免多交
那就是先用不超過100萬的政策去算了,到時(shí)匯算清繳少了再去補(bǔ)?
你好,也行的,這種情況也可以