你好,你的賬務(wù)處理里面就可以的,附加稅,印花稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅,資源稅,消費稅,文化事業(yè)建設(shè)稅。
老師,請問季度申報企業(yè)所得稅的營業(yè)成本數(shù)據(jù)包括哪些填入進(jìn)去嗎
老師您好,現(xiàn)在利潤申報表里的稅金及附加包括哪些稅,包不包括增值稅,我前面都沒有報
老師好,企業(yè)所得稅年度申報的稅金及附加里包括哪些稅?我從哪找這個數(shù)據(jù)?
利潤表里面的營業(yè)稅金及附加包括哪些稅 企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是利潤總額還是凈利潤
企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中,本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額這個數(shù)據(jù)從哪里找?
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師 那比如22年一月份繳納的是21年第四季度的附加稅和印花稅 那22年申報稅金及附加的不包括這些吧
我不是直接看的是22年12月利潤表的本年累計金額的 但這個稅金及附加我算不出來系統(tǒng)自動生成的數(shù)據(jù)
你好,稅務(wù)年報是根據(jù)所屬期來的,包含在里面,只要你記題了都包含的。
那我就直接看利潤表累計金額就行啦吧
那22年一月份繳納的是21年12月計提的呀
你好是的,是這么做的。