你好 上個(gè)月做了預(yù)收賬款 這個(gè)月確認(rèn)收入
1、銷(xiāo)售產(chǎn)品3000元,貨款已存入銀行。 2、銷(xiāo)售產(chǎn)品7000元,貨款本月尚未收到。 3、銷(xiāo)售產(chǎn)品2000元,貨款已于上月預(yù)收; 4、本期預(yù)收銷(xiāo)貨款1000元,下月發(fā)貨。 5、本月發(fā)生銀行借款利息2000元,尚未支付 6、預(yù)付全年保險(xiǎn)費(fèi)12000元。 7、本月電信費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。 8、本月發(fā)生水電費(fèi)3 000元,尚未支付。 9、本月發(fā)生房屋租金2 000元,上月已預(yù)付。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),分別運(yùn)用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制,確認(rèn)該企業(yè)1月份的收入和費(fèi)用各是多少。 1、權(quán)責(zé)發(fā)生制: 收入= 費(fèi)用= 2、收付實(shí)現(xiàn)制: 收入= 費(fèi)用=
41.計(jì)算題1、銷(xiāo)售產(chǎn)品3000元,貨款已存入銀行。2、銷(xiāo)售產(chǎn)品7000元,貨款本月尚未收到。3、銷(xiāo)售產(chǎn)品2000元,貨款已于上月預(yù)收;4、本期預(yù)收銷(xiāo)貨款1000元,下月發(fā)貨。5、本月發(fā)生銀行借款利息2000元,尚未支付6、預(yù)付全年保險(xiǎn)費(fèi)12000元。7、本月電信費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。8、本月發(fā)生水電費(fèi)3000元,尚未支付。9、本月發(fā)生房屋租金2000元,上月已預(yù)付。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),分別運(yùn)用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制,確認(rèn)該企業(yè)1月份的收入和費(fèi)用各是多少。1、權(quán)責(zé)發(fā)生制:收入=費(fèi)用=2、收付實(shí)現(xiàn)制:收入=費(fèi)用=
本月銷(xiāo)售產(chǎn)品20000元,其中15000元已收,500元未收,用收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制怎么分
上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入18000元,按照收付實(shí)現(xiàn)制為什么不計(jì)入本月收入?
、銷(xiāo)售產(chǎn)品3000元,貨款已存入銀行。 2、銷(xiāo)售產(chǎn)品7000元,貨款本月尚未收到。 3、銷(xiāo)售產(chǎn)品2000元,貨款已于上月預(yù)收; 4、本期預(yù)收銷(xiāo)貨款1000元,下月發(fā)貨。 5、本月發(fā)生銀行借款利息2000元,尚未支付 6、預(yù)付全年保險(xiǎn)費(fèi)12000元。 7、本月電信費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。 8、本月發(fā)生水電費(fèi)3 000元,尚未支付。 9、本月發(fā)生房屋租金2 000元,上月已預(yù)付。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),分別運(yùn)用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制,確認(rèn)該企業(yè)1月份的收入和費(fèi)用各是多少。 1、權(quán)責(zé)發(fā)生制: 收入= 費(fèi)用= 2、收付實(shí)現(xiàn)制: 收入= 費(fèi)用=
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒(méi)有完成,所以沒(méi)有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)維修費(fèi)在選擇會(huì)計(jì)科目時(shí)候,固定資產(chǎn)維修費(fèi),其它維修費(fèi)。這2個(gè)科目應(yīng)該選哪個(gè)?
老師對(duì)外公司投資及取得分紅會(huì)計(jì)分錄?
老師好!問(wèn)下增值稅參與利潤(rùn)計(jì)算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過(guò)其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒(méi)發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫(xiě)第二個(gè)
老師,我想問(wèn)一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷(xiāo),可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷(xiāo)售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開(kāi)票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?