你好!贈送沒有開紅字發(fā)票嗎?你們庫存實際小于賬面吧
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責(zé)表庫存商品是負數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
老師,我想問一下,是這樣子的,我們有外賬會計在給我們做賬,我們是小規(guī)模,我們有很多無票收入還有外賬不能做的費用支出,我是是做成本核算的。我該怎么做,我們是工業(yè)企業(yè),外賬那邊都是啥都是跟我們對不上的,我們是面粉生產(chǎn)出來拉條子面,皮帶面這樣,那我原材料入庫,領(lǐng)用,產(chǎn)成品入庫,出庫,我咋做呢?
老師,我想問一下,是這樣子的,我們有外賬會計在給我們做賬,我們是小規(guī)模,我們有很多無票收入還有外賬不能做的費用支出,我是是做成本核算的。我該怎么做,我們是工業(yè)企業(yè),外賬那邊都是啥都是跟我們對不上的,我們是面粉生產(chǎn)出來拉條子面,皮帶面這樣,那我原材料入庫,領(lǐng)用,產(chǎn)成品入庫,出庫,我咋做呢?
老師,我們是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)消毒液的,我們公司每年生產(chǎn)出來產(chǎn)品還送不少客戶,這個庫存跟實際的也對不上的,這個入庫和成本我們這邊怎么做才能慢慢讓庫存產(chǎn)品變少,我們原材料又該如何結(jié)轉(zhuǎn)
合同合作定金怎么做會計分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項。
請問24年計提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財務(wù)報表 是按財務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計算 填列的
老師你好,公司從個人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個個人會交多少稅
機械租賃公司確認收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
是的,沒有開,都老板自己拿出去送了
你好!如果數(shù)量不多可以按報損處理