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老師,我們21年開出去一張發(fā)票,對(duì)方在22年通過掃碼入賬,同事做成了預(yù)收賬款,現(xiàn)在用預(yù)收來沖應(yīng)收可以嗎?

2023-02-21 15:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-21 15:38

您好,沒有問題,是可以的。

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快賬用戶3781 追問 2023-02-21 15:39

老師,需不需要寫個(gè)什么放在憑證后面來證明?

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齊紅老師 解答 2023-02-21 15:40

這個(gè)寫個(gè)況說明就可以了。

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您好,沒有問題,是可以的。
2023-02-21
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 借:以前年度損益調(diào)整,貸:預(yù)付賬款?
2021-12-13
同學(xué)你好 這個(gè)要用以前年度損益調(diào)整
2022-10-19
你好,可以讓對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票過來沖減,同時(shí)再開一張正確的發(fā)票過來入庫
2021-12-14
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-01-04
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