對的,是的,是這么做的。
企業(yè)所得稅年度申報表彌補以前年度虧損怎么填,我上年度虧損是204884.03元那今年這個彌補以前年度虧損怎么填呀
老師,第一季度是虧損的,在填所得稅申報表時減彌補以前年度虧損需要填嗎?上年末也是虧損的
老師,請問企業(yè)所得稅季報第九行,彌補以前年度虧損是灰色不能填寫,怎么才能彌補虧損呢
上年虧損數(shù)是填在企業(yè)所得稅申報表第九行,減:彌補以前年度虧損嗎?
季報企業(yè)所得稅,第九行 減:彌補以前年度虧損,是彌補前5年的虧損嗎?
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
本季度仍然虧損,也要填嗎?
你好,虧損的沒法彌補,虧損填寫不了的。
那只等有盈利了季度,才可以填嗎?
對的,是的,是這么做的。
比如說盈利了,上年利潤總額是-47萬,那在填寫企業(yè)所得稅申報表第九行,填-47萬嗎?
你好,你盈利的金額是多少?
比如這個月盈利2萬呢?
彌補虧損的金額只能填寫2萬。
不是把上年虧損數(shù)據(jù)填在,企業(yè)所得稅申報表的第九行里,是把本季度盈利的金額填在企業(yè)所得稅申報表的第九行里,這樣理解對嗎?
好,利潤小于你的虧損的填寫利潤,如果利潤大于你這個虧損的話,填寫虧損,就是這么規(guī)定的。
上年虧損,要不要到稅務局報備呢?
不需要的,不用報備的。l
利潤小于你的虧損的填寫利潤,如果利潤大于你這個虧損的話,填寫虧損,就是這么規(guī)定的。就上面的規(guī)定可以用舉個例嗎?謝謝!
利潤100萬,虧損是50萬,彌補虧損填寫50。
利潤是120萬,虧損是200萬,彌補虧損填寫120。
謝謝!學習了
不用客氣,工作愉快。