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老板去旅游開具公司名稱的住宿、餐費發(fā)票怎樣入賬?

2023-02-21 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-21 09:19

這個是不能報銷的哈。

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快賬用戶2161 追問 2023-02-21 09:20

他是要報銷了?怎樣入賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-21 09:24

報銷了也不能在稅前扣除的,要并入工資交個稅的

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快賬用戶2161 追問 2023-02-21 09:30

按職工福利費也不是稅前扣除嗎?福利費沒超的話

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齊紅老師 解答 2023-02-21 09:32

這個計入福利費也不能扣除的,旅游是個人行為。不能在公司報銷

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快賬用戶2161 追問 2023-02-21 09:41

過年給客戶送禮,請吃餐這個發(fā)票怎樣放賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-21 09:43

這個計入業(yè)務(wù)招待費

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這個是不能報銷的哈。
2023-02-21
你好 不可以阿,這個是他的私人消費阿
2023-01-31
不可以報銷的,旅游費用
2023-02-16
1、存在一定的風(fēng)險,如果正規(guī)是不能入賬的, 2、一般計入管理費用-差旅費,如果金額較大,可分解入賬,將機票、門票等發(fā)票計入管理費用-差旅費,餐費、住宿費等計入管理費用-交際應(yīng)酬費
2024-03-14
同學(xué),你好 油費可以做員工補貼 機票住宿可以做差旅費
2021-01-15
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