您好,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
A飯店第一季度發(fā)生這樣幾項(xiàng)業(yè)務(wù):(1)業(yè)務(wù)1,1、2、3月份各發(fā)生銷售收入500元,3月份一次收到貨款,存入銀行。(2)業(yè)務(wù)2,第一季度每月發(fā)生的短期借款利息200元,共計(jì)600元,3月份以銀行存款一次支付。(3).業(yè)務(wù)3,3月份以銀行存款預(yù)付下一季度報(bào)刊雜志費(fèi)300元。分別采用收付實(shí)現(xiàn)制、權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算第一季度各月凈收益;
1)企業(yè)于6月5日銷售商品一批,6月27日收到貨款23400元,存 入銀行。 (2)企業(yè)于6月5日銷售商品一批,7月2日收到貨款11700元,存 入銀行 (3)企業(yè)于6月5日收到對方購物單位一筆貨款35100元,存入銀 行,但是按照合同規(guī)定于9月份交付商品。 (4)企業(yè)于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企業(yè)于6月28日購入辦公用品一批,但是款項(xiàng)600元在7月份支付 6)企業(yè)于6月28日用銀行存款支付本月水電費(fèi)1200元。 (7)企業(yè)于6月29日銷售商品一批,7月1日收到貨款4000元,存 入銀行。 (8)企業(yè)于6月29日預(yù)付下半年房租30000元。 (9)當(dāng)年3月份已預(yù)付第二季度的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)6000元。 要求:分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算6月份的收入和費(fèi)用以 及利潤。
1)企業(yè)于6月5日銷售商品一批,6月27日收到貨款23400元,存 入銀行。 (2)企業(yè)于6月5日銷售商品一批,7月2日收到貨款11700元,存 入銀行 (3)企業(yè)于6月5日收到對方購物單位一筆貨款35100元,存入銀 行,但是按照合同規(guī)定于9月份交付商品。 (4)企業(yè)于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企業(yè)于6月28日購入辦公用品一批,但是款項(xiàng)600元在7月份支付 6)企業(yè)于6月28日用銀行存款支付本月水電費(fèi)1200元。 (7)企業(yè)于6月29日銷售商品一批,7月1日收到貨款4000元,存 入銀行。 (8)企業(yè)于6月29日預(yù)付下半年房租30000元。 (9)當(dāng)年3月份已預(yù)付第二季度的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)6000元。 要求:分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算6月份的收入和費(fèi)用以 及利潤。
(3)12月2日收到張三投入資30000元,款項(xiàng)存入銀行。會計(jì)分錄怎么寫
2.A公司2022年7月份銷售甲產(chǎn)品一批,取得購貨方開出并承兌的商業(yè)匯票一張面額60000元期限三個(gè)月銷售工產(chǎn)品一批收到轉(zhuǎn)賬支票一張已送存銀行,價(jià)款90000元;收到4月份的應(yīng)收銷貨款60000元存入銀行。2022年7月份用銀行存款預(yù)付第二季度財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)28000元,支付本季度借款利息共39000元(其中1月份13000元,2月份13000元),支付本月告費(fèi)30000元要求:(1)按照收付實(shí)現(xiàn)制基礎(chǔ)計(jì)算2022年7月份銷售收入金額(2)按照收付實(shí)現(xiàn)制基礎(chǔ)計(jì)算2022年7月份費(fèi)用金額
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算