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求解會計分錄,謝謝老師

求解會計分錄,謝謝老師
2023-02-19 19:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-19 19:51

你好同學,稍等回復您

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齊紅老師 解答 2023-02-19 19:57

1借,固定資產(chǎn)60000 貸,實收資本60000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 19:57

2借,財務費用3000 貸,應付利息3000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 19:58

3借,原材料28000 應交稅費~增值稅進項6240 貸,銀行存款34240

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齊紅老師 解答 2023-02-19 19:59

4借,生產(chǎn)成本~a30000 生產(chǎn)成本~b20000 制造費用2000 貸,原材料52000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 19:59

5借,生產(chǎn)成本~a30000 生產(chǎn)成本~b20000 制造費用5000 管理費用8000 貸,應付職工薪酬63000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 20:00

6借,制造費用4000 管理費用2000 貸,累計折舊6000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 20:00

7借,生產(chǎn)成本~a3000 生產(chǎn)成本~b2000 貸,制造費用5000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 20:01

8借,庫存商品~a63000 庫存現(xiàn)金~b42000 貸,生產(chǎn)成本~a63000 生產(chǎn)成本~b42000

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快賬用戶7570 追問 2023-02-19 20:02

第七題不對吧,它題目說是比例分配

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齊紅老師 解答 2023-02-19 20:03

9借,庫存現(xiàn)金9780 預收賬款110000 貸,主營業(yè)務收入106000 應交稅費~增值稅銷項13780

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齊紅老師 解答 2023-02-19 20:03

10借,主營業(yè)務成本50400 貸,庫存商品~a50400

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齊紅老師 解答 2023-02-19 20:04

11借,銀行存款5650 貸,其他業(yè)務收入5000 應交稅費~增值稅銷項650

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齊紅老師 解答 2023-02-19 20:04

12借,其他業(yè)務成本4000 貸,原材料4000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 20:04

感謝同學五星好評一下

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快賬用戶7570 追問 2023-02-19 20:06

第七題有疑問,不是計算制造分配率?

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齊紅老師 解答 2023-02-19 20:14

是的,第五問表明比例是3比2

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快賬用戶7570 追問 2023-02-19 20:15

那我這個是對的嘛

那我這個是對的嘛
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齊紅老師 解答 2023-02-19 20:21

嗯嗯,是的,同學,更正一下 7借,生產(chǎn)成本~a6600 生產(chǎn)成本~b4400 貸,制造費用11000

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快賬用戶7570 追問 2023-02-19 23:32

?你這是不會?

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齊紅老師 解答 2023-02-19 23:41

同學,不好意思,上面數(shù)字錯了

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快賬用戶7570 追問 2023-02-19 23:42

第八題是怎么算的

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快賬用戶7570 追問 2023-02-19 23:43

哪來的庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2023-02-19 23:45

8題將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 借,庫存商品~a66600 庫存現(xiàn)金~b44000 貸,生產(chǎn)成本~a66600 生產(chǎn)成本~b44400

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齊紅老師 解答 2023-02-19 23:45

8題將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 借,庫存商品~a66600 庫存現(xiàn)金~b44400 貸,生產(chǎn)成本~a66600 生產(chǎn)成本~b44400

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快賬用戶7570 追問 2023-02-19 23:46

我是說哪來的庫存現(xiàn)金?

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齊紅老師 解答 2023-02-19 23:47

10借,主營業(yè)務成本53280 貸,庫存商品~a53280

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你好同學,稍等回復您
2023-02-19
1借固定資產(chǎn)60000 貸實收資本60000
2023-02-20
你好 1 借:固定資產(chǎn)?30000%2B500%2B400?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)5100,??貸:銀行存款 2,借:在建工程?50萬%2B0.3萬,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)8.5萬,??貸:銀行存款 借:在建工程 3000,貸:原材料 1000,應付職工薪酬 2000 借:固定資產(chǎn)?50.6萬,貸:在建工程? 50.6萬
2022-11-10
你看一下圖片參考一下
2022-06-06
租賃負債=600+600*7.10782=4864.692 借:使用權(quán)資產(chǎn) 4964.692 租賃負債-未確認融資費用 1135.308 貸:租賃負債-租賃付款額 5400 銀行存款 700 2. 借:租賃負債-租賃付款額 600 貸:銀行存款 600 借:財務費用 貸:租賃負債-未確認融資費用 213.23(4264.692*5%)
2022-06-06
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