你好同學,稍等回復您
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
1借,固定資產(chǎn)60000 貸,實收資本60000
2借,財務費用3000 貸,應付利息3000
3借,原材料28000 應交稅費~增值稅進項6240 貸,銀行存款34240
4借,生產(chǎn)成本~a30000 生產(chǎn)成本~b20000 制造費用2000 貸,原材料52000
5借,生產(chǎn)成本~a30000 生產(chǎn)成本~b20000 制造費用5000 管理費用8000 貸,應付職工薪酬63000
6借,制造費用4000 管理費用2000 貸,累計折舊6000
7借,生產(chǎn)成本~a3000 生產(chǎn)成本~b2000 貸,制造費用5000
8借,庫存商品~a63000 庫存現(xiàn)金~b42000 貸,生產(chǎn)成本~a63000 生產(chǎn)成本~b42000
第七題不對吧,它題目說是比例分配
9借,庫存現(xiàn)金9780 預收賬款110000 貸,主營業(yè)務收入106000 應交稅費~增值稅銷項13780
10借,主營業(yè)務成本50400 貸,庫存商品~a50400
11借,銀行存款5650 貸,其他業(yè)務收入5000 應交稅費~增值稅銷項650
12借,其他業(yè)務成本4000 貸,原材料4000
感謝同學五星好評一下
第七題有疑問,不是計算制造分配率?
是的,第五問表明比例是3比2
那我這個是對的嘛
嗯嗯,是的,同學,更正一下 7借,生產(chǎn)成本~a6600 生產(chǎn)成本~b4400 貸,制造費用11000
?你這是不會?
同學,不好意思,上面數(shù)字錯了
第八題是怎么算的
哪來的庫存現(xiàn)金
8題將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 借,庫存商品~a66600 庫存現(xiàn)金~b44000 貸,生產(chǎn)成本~a66600 生產(chǎn)成本~b44400
8題將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 借,庫存商品~a66600 庫存現(xiàn)金~b44400 貸,生產(chǎn)成本~a66600 生產(chǎn)成本~b44400
我是說哪來的庫存現(xiàn)金?
10借,主營業(yè)務成本53280 貸,庫存商品~a53280