你好 不需要的,這個是對方開的,你們沒有必要去核對對方的發(fā)票稅率的 只需要確認(rèn)發(fā)票是真的就行了
老師,我是小規(guī)模納稅人,對方給開專票過來了,我這邊必須退回去讓重新開嗎?
老師好,我在9.30號系統(tǒng)開具的發(fā)票,1%稅率。對方必須要3%.退回來了,對方也沒有入賬。我10月初又紅字沖了,重新開的3%。那我第三季度申報的時候開具的發(fā)票必須要做賬和申報稅款么?謝謝老師
公司是小規(guī)模納稅人,收到對方公司開過來的稅率1%的增值稅專用發(fā)票,請問這種情況,是不是要退回去給對方重新開具普通發(fā)票會比較好?
老師,這怎么處理?我們公司之前在微信朋友圈做廣告的費(fèi)用還剩一千元,對方公司要求必須把原來開的發(fā)票退回去才可以退款,然后重新給我們開具已消耗的費(fèi)用的收據(jù)。之前那個發(fā)票可以給對方退回去不
老師,4月份發(fā)現(xiàn)2月份公司報銷購買煙酒的發(fā)票稅號錯誤,退回去讓對方重新開具了,可是開回來金額少了1元錢,該怎么辦呢
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,但是0%稅率的發(fā)票,不是錯的嗎?他是不是想開具免稅的,但是開成了0%稅率的?今年不是都取消了免稅的政策了嗎?按正常如果是小規(guī)模的話,不是應(yīng)該開1%稅率的發(fā)票嗎?
這個你考慮的很周翔,但是這個發(fā)票是對方開出來的,你們不需要特意去考慮。
老師,您幫忙看下商家回復(fù)的。意思是他們只能開0%稅率的發(fā)票嗎?
這個是對方的問題,跟你們是沒有關(guān)系的啊