你好;? 你次月發(fā)上月工資的話; 就是這樣來報(bào)個(gè)稅 ;但是你賬上要按月做哈 ;? 計(jì)提的時(shí)候? ?是12月計(jì)提12月工資 ;1月計(jì)提1月工資 ;千萬別弄錯(cuò)了??
老師好,如果采用的是下發(fā)工資,12月發(fā)11月的工資,那12月的工資就是下一年1月發(fā),個(gè)稅申報(bào)的屬期是不是也是下一年1月呢
1月申報(bào)的是12月所屬期個(gè)稅,也就的是11月的工資,那么是不是做賬的時(shí)候,要把12月的工資,計(jì)提上。也就是1月實(shí)發(fā)的工資。這樣做賬我們公司就沒利潤(rùn)。合規(guī)嗎。
老師,我們是11月28日打的個(gè)體戶轉(zhuǎn)企業(yè)的清稅證明,12月5日做的企業(yè)稅務(wù)登記(名稱變了,統(tǒng)計(jì)社會(huì)信用代碼沒變)當(dāng)時(shí)核了工資薪金個(gè)人所得稅,個(gè)體戶期間未核也未申報(bào)過。問1月份要申報(bào)12月的工資薪金個(gè)稅,也就是申報(bào)12月發(fā)放的11月的工資,但是11月的工資屬于個(gè)體戶期間的,公司個(gè)稅我應(yīng)該是2月份申報(bào)1月實(shí)發(fā)的12月工資,1月申請(qǐng)12月實(shí)發(fā)11月應(yīng)是零申報(bào)還是按實(shí)發(fā)申報(bào)?
您好,本年度屬期1月份申報(bào)的實(shí)際是23.12月工資,最后一個(gè)月發(fā)放了11-12月的工資,那么屬期12月是不是應(yīng)該申報(bào)11-12月兩個(gè)月的工資?這樣的話個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)屬期1-12月就實(shí)際申報(bào)的是23.12月-24年12月工資了,13個(gè)月的,帳務(wù)上做的也是13個(gè)月的,這樣可以嗎
老師,我們公司12月工資1月10號(hào)發(fā)放,1月份在自然人客戶端也申報(bào)了12月工資,那12月計(jì)提的年終獎(jiǎng),要年前發(fā),也就是2月時(shí)申報(bào)年終獎(jiǎng)的個(gè)稅,那這個(gè)年終獎(jiǎng)的就得是所屬期1月份的了是嗎
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會(huì)計(jì)分錄
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一般納稅人增值稅做賬的整個(gè)過程和分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
郭老師,我們匯算總的24年,虧損20萬,但是季度預(yù)繳有交了1000,我要怎么做才不退稅呢,24年賬要怎么改,25年要做標(biāo)記嗎
財(cái)務(wù)公司的工資屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
但是前面的會(huì)計(jì)計(jì)提是計(jì)提錯(cuò)了。變成了12月計(jì)提11月工資。怎么改好一點(diǎn)
你好;? ? ?計(jì)提錯(cuò)誤了; 現(xiàn)在就整體核對(duì)下; 到底是多計(jì)提了還是少計(jì)提; 走一個(gè)明細(xì)表情況說明 調(diào)整下數(shù)據(jù)即可? ?