這個(gè)做福利費(fèi)里面就可以的,沒(méi)有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
老師,你好,我最近找到一份會(huì)計(jì)的工作,我有關(guān)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)不是很豐富,就之前在一個(gè)只有一個(gè)人的代賬公司里做外勤,平時(shí)核稅種,領(lǐng)發(fā)票,開(kāi)票,報(bào)稅這些事,就離職的那一個(gè)月做了幾家小規(guī)模和一家一般納稅人的賬務(wù),現(xiàn)在我找的這家公司是什么什么投資公司,投資了幾個(gè)建筑項(xiàng)目,還不是很清楚公司具體干什么,投資人是我們縣的一個(gè)非民營(yíng)單位。這個(gè)公司去年剛成立不久,我首先第一步就不知道如何開(kāi)展工作,老板昨天讓買會(huì)計(jì)軟件,我不知道該買什么樣的好,我說(shuō)下周一給他回復(fù),我現(xiàn)在很亂,第一個(gè)問(wèn)題是不知道買什么樣的會(huì)計(jì)軟件,第二個(gè)是不知道如何開(kāi)展工作,這個(gè)公司關(guān)于財(cái)務(wù)方面的什么都沒(méi)準(zhǔn)備,去年的賬務(wù)都還沒(méi)做
我們工人一般在外面企業(yè)干活,吃飯都是快餐之類,或者小餐館吃飯,一般都沒(méi)有票,做的是安裝設(shè)備的活,請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
各位稅局領(lǐng)導(dǎo),您們好,我司是會(huì)務(wù)服務(wù)企業(yè)(可以理解為客戶開(kāi)會(huì),我們負(fù)責(zé)搭建場(chǎng)地布置等),承接的會(huì)議在深圳市內(nèi)各個(gè)地方(有時(shí)也會(huì)去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動(dòng)結(jié)束還需要過(guò)去撤回設(shè)備,員工就餐時(shí)間不定,我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)給員工補(bǔ)餐費(fèi)(只有出去搭建撤場(chǎng)才有,不出去沒(méi)有),想請(qǐng)問(wèn)這是否符合誤餐補(bǔ)助范疇,計(jì)入差旅費(fèi),不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報(bào)銷單明細(xì),-會(huì)載明日期,地點(diǎn)報(bào)銷多少錢 圖片是稅局回復(fù),請(qǐng)老師幫忙看看是不是說(shuō)我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢
A公司是一家做餐飲的小型企業(yè),屬于一般納稅人。2X21年4月舉辦了公司周年慶活動(dòng),為此,A公司從外面買了一批廚具送給公司的VIP客戶。這批廚具的采購(gòu)價(jià)格為11.3萬(wàn)元(含稅價(jià)),并且開(kāi)具的是增值稅專用發(fā)票。A公司取得發(fā)票后,將10萬(wàn)元計(jì)入到1銷售費(fèi)用中,并在企業(yè)所得稅前扣除,相應(yīng)抵扣稅款1.3萬(wàn)元。會(huì)計(jì)編制的記賬分錄為:借:銷售費(fèi)用10萬(wàn)元應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1.3萬(wàn)元貸:銀行存款11.3萬(wàn)元要求:(1)請(qǐng)判定對(duì)該公司編制的記賬分錄是否正確,如果正確,請(qǐng)說(shuō)明正確的原因:如果不正確,應(yīng)該如何糾正?(2)假如你是稅務(wù)部門工作人員,應(yīng)該如何定性該類問(wèn)題呢?
老師我這里一般納稅人?,F(xiàn)在有個(gè)廚房裝修的清單。里面都是給職工食堂準(zhǔn)備的設(shè)備,就是吃飯桌,和面機(jī)。壓面機(jī),消毒柜,煙管,保溫餐車之類的設(shè)備,已經(jīng)收到發(fā)票33150,只支付了定金2000元,這個(gè)費(fèi)用要放到哪里?老師我們的廠房和設(shè)備都是租賃的,
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度不超30萬(wàn),免交增值稅,這部分免稅是要算進(jìn)企業(yè)所得稅利潤(rùn)里的是嗎?不可以扣減?
勞務(wù)費(fèi)可以開(kāi)建筑服務(wù)大類嗎
請(qǐng)問(wèn)公司給員工交了社保,工資必須從公帳發(fā)嗎?
老師,我是一個(gè)賣手機(jī)的專賣店個(gè)體戶,銷售人員的工資是第三方補(bǔ)貼到給我,我方開(kāi)人工費(fèi)用給到第三方公司報(bào)銷,那么這個(gè)人員的成本的個(gè)稅我是否在我個(gè)體戶里申報(bào)
節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備投資額的10%抵免應(yīng)納稅額,這個(gè)設(shè)備我司是成套一起買入,可享受的設(shè)備優(yōu)惠目錄如電動(dòng)機(jī)等,享受優(yōu)惠金額是只能算買入設(shè)備電動(dòng)機(jī)那部分的買入價(jià)乘10%嗎
請(qǐng)問(wèn)煤炭商貿(mào)企業(yè)把公司的車賣了,申報(bào)增值稅報(bào)表需要按13%報(bào)銷項(xiàng)稅嗎?
沒(méi)有做業(yè)務(wù)的公司,工資只申報(bào)了法人一個(gè)人,每月連續(xù)工資做零申報(bào)可以嗎
什么類型的企業(yè)需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅?文化事業(yè)建設(shè)稅的申報(bào)依據(jù)是什么?怎么計(jì)算呢?
老師2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000表里的第18行利息支出,我們要調(diào)整嗎
就是打白條嘛,列個(gè)清單,例如10人*15元=150元這樣嘛, 為何不能抵所得稅呢,計(jì)入費(fèi)用就減少利潤(rùn)少繳所得稅了不是?
對(duì)的,是的,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,所以抵扣不了 匯算性交納稅調(diào)增
再請(qǐng)問(wèn),那借方是管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是應(yīng)付福利費(fèi)?貸方可以用現(xiàn)金/其它應(yīng)付款入賬,年度匯繳還要調(diào)增?
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸、應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款 是