借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)2854.49 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)28.51 貸:銀行存款2880
老師,我上個(gè)月購進(jìn)一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達(dá)軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時(shí)因?yàn)橛腥霂靻?,所以就按照入庫單錄入了?shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開回來了,紅沖上個(gè)月暫估入庫,錄完與上個(gè)月暫估相同的會計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示《核算的單價(jià)不能小于零》這個(gè)該怎么辦呀?我上個(gè)月都結(jié)帳了,這是什么原因?。?/p>
老師,我上個(gè)月購進(jìn)一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達(dá)軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時(shí)因?yàn)橛腥霂靻危跃桶凑杖霂靻武浫肓藬?shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開回來了,紅沖上個(gè)月暫估入庫,錄完與上個(gè)月暫估相同的會計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示《核算的單價(jià)不能小于零》這個(gè)該怎么辦呀?我上個(gè)月都結(jié)帳了,這是什么原因???
你好,10月份有個(gè)三萬的收入,但12月對方說票稅號錯(cuò)了,我單位沖紅操作錯(cuò)誤,沒打印出來紅票,又開了一張銷售票,結(jié)果這個(gè)三萬就算銷售收入了,只能在1月沖紅,請問這個(gè)月那三萬會計(jì)分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
老師上午好,請教一個(gè)問題:公司去年12月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,今年1月發(fā)現(xiàn)單價(jià)錯(cuò)了少開居了500元,就紅字發(fā)票沖回,重新開具了一張正確單價(jià)的發(fā)票,和去年的發(fā)票總金額相差500塊,這個(gè)我會計(jì)分錄要怎么做
老師前任會計(jì)10月份收入是31000元 9月份有筆收入是29434元(未開票收入,3季度這筆收入未申報(bào)) 10月份他把這筆收入做了紅沖 然后又沖了一筆稅金2307.1(因?yàn)樗咒洓]有應(yīng)交稅費(fèi),把各月稅費(fèi)都計(jì)入收入了) 然后10月份收入就顯示31000-24934-2271.3=3794.7 11月份我又做了那筆29434元的收入 季度申報(bào)時(shí)這個(gè)收入我要怎么弄呢有點(diǎn)蒙了
老師您好,每個(gè)月做完賬記賬軟件里需要打印哪些表?電子稅務(wù)局里需要打印哪些表?
老師您好 我們22年的實(shí)收資本金有一部分打過來的時(shí)候沒有備注投資款 但是做到實(shí)收資本了 應(yīng)該怎么辦呢老師
請問社保繳費(fèi)在每個(gè)月的幾號
老師,你好,增值稅申報(bào)表分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳一欄只填寫增值稅嗎?附加稅需要填寫嗎
老師好,公司24年4月給2名離職員工發(fā)了一共9800元,前同事沒有報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)、現(xiàn)在匯算清繳、這筆錢在期間費(fèi)用明細(xì)里面,填在哪一欄???
殘疾人就業(yè)保障金繳納是今年繳納上一年,那殘保金企業(yè)所得稅稅前抵扣在上一年還是今年
轉(zhuǎn)讓一家企業(yè)100%的股權(quán),企業(yè)名下的不動產(chǎn)要過戶時(shí)需要繳納什么稅種?有什么樣的稅收優(yōu)惠
老師,進(jìn)項(xiàng)稅勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)以后,怎么到增值稅申報(bào)表里面去嘞? 我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅沒有進(jìn)入表里面去
老師我們公司處理25年抵賬過來的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
請問個(gè)稅申報(bào)表在哪里下載?
可是我們1月份沒有收入呀,也是這樣記嗎?
是的,就是這樣的哈,會計(jì)是據(jù)實(shí)做賬