學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師,小規(guī)模代開專票1%,一般納稅人也只能抵扣1%,是嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅稅率也按1%?
老師,這個(gè)免增值稅,是小規(guī)模去稅務(wù)局代開專票也免增值稅么
從1.1開始,小規(guī)模減按1% 增值稅,如果我代開專票也是%嗎
老師,小規(guī)模增值稅專票代開也是直接開1%嗎
老師。我們領(lǐng)導(dǎo)說我們?cè)谌豪餃贤ǜ犊盍说摹:笃诩堎|(zhì)付款審批單的蓋他的私章可以嗎?
老師,一個(gè)合同48臺(tái)設(shè)備,要分兩次出口,第一次出口2臺(tái)設(shè)備,目前已經(jīng)取得報(bào)關(guān)單,但是采購(gòu)發(fā)票要等到第二批貨出完才能開進(jìn)來48臺(tái),那么已經(jīng)出口的兩臺(tái)設(shè)備已拿到報(bào)關(guān)單,暫未取得采購(gòu)發(fā)票,我銷項(xiàng)發(fā)票要不要9月份開出來2臺(tái),還是可以等整張訂單48臺(tái)設(shè)備全部出完了在按兩張報(bào)關(guān)單開票申請(qǐng)退稅也行。我這張訂單的收入是按整張訂單申報(bào),還是9月份已經(jīng)出了兩臺(tái),先申報(bào)兩臺(tái)的收入?還是可以申請(qǐng)未開票收入?等到整張訂單出完了在申報(bào)已開票收入,在一起開發(fā)票申請(qǐng)退稅。
酒店籌備期,裝修時(shí)租賃吊籃的費(fèi)用能用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)嗎?
開錯(cuò)了發(fā)票,剛立馬發(fā)現(xiàn)的。也沒給對(duì)方發(fā)。接著點(diǎn)了紅字信息確認(rèn)單錄入,而且提交了。過會(huì)去看查詢發(fā)票那里。那張開錯(cuò)的還是正常狀態(tài),需要做什么老師
老師,您好,為什么9月中旬已經(jīng)全部正常申報(bào)員工的社保了,都繳費(fèi)了,為什么還有顯示9月未申報(bào)養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)的啊
這個(gè)公賬的錢要先轉(zhuǎn)到單位結(jié)算卡上面才能去取嗎?不是直接拿卡去取就可以了嗎?還要搞什么?
文文老師。接上個(gè)問題。紅字發(fā)票點(diǎn)了提交還需要做什么
這個(gè)零基礎(chǔ)入門教程錄播后面分類只有資產(chǎn)。負(fù)債和別的都沒有
文文老師。接上個(gè)問題。紅字發(fā)票點(diǎn)了提交還需要做什么
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來。營(yíng)銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)能不能一起計(jì)入銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)?
同學(xué)您好,小規(guī)模月10萬元(季報(bào)的30萬元)以下(含本數(shù))免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
不是3%嗎?,老師
專票也是這樣,對(duì)不
是的沒錯(cuò), 是這樣的都可以選1%劃3%
老師小規(guī)模增值稅申報(bào)是不是都要填減免表了,每次
直到政策結(jié)束
是的沒錯(cuò), 是這樣的
填表順序是不是先填寫減免表,再填主表,小規(guī)模企業(yè)
是的沒錯(cuò), 是這樣的