學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師,小規(guī)模代開(kāi)專票1%,一般納稅人也只能抵扣1%,是嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票,增值稅稅率也按1%?
老師,這個(gè)免增值稅,是小規(guī)模去稅務(wù)局代開(kāi)專票也免增值稅么
從1.1開(kāi)始,小規(guī)模減按1% 增值稅,如果我代開(kāi)專票也是%嗎
老師,小規(guī)模增值稅專票代開(kāi)也是直接開(kāi)1%嗎
村居借款給另一個(gè)村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬(wàn),利息2.2%,各方分錄怎么寫?請(qǐng)指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對(duì)方做技術(shù)服務(wù)的,這個(gè)入費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計(jì)提工資時(shí)分錄做成了 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 分錄做成這樣了。對(duì)嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對(duì)外公司對(duì)往來(lái)的么?
收到兩萬(wàn)多的軟件開(kāi)發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了普票18000,為啥報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的本期免稅額是534.65
老師。我申報(bào)表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個(gè)文旅空間,溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬(wàn),但是對(duì)應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問(wèn)下電商稅是電商之前的營(yíng)業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎?還是說(shuō)從7月1號(hào)之后的營(yíng)業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會(huì)正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎
同學(xué)您好,小規(guī)模月10萬(wàn)元(季報(bào)的30萬(wàn)元)以下(含本數(shù))免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
不是3%嗎?,老師
專票也是這樣,對(duì)不
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的都可以選1%劃3%
老師小規(guī)模增值稅申報(bào)是不是都要填減免表了,每次
直到政策結(jié)束
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
填表順序是不是先填寫減免表,再填主表,小規(guī)模企業(yè)
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的