你好;? 那你這樣會(huì)繳納很多稅費(fèi)的; 比如增值稅 和附加稅; 印花稅和企業(yè)所得稅的??
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司買房子過(guò)到個(gè)人戶,需要交的稅費(fèi)是不是要比個(gè)人買房子,轉(zhuǎn)手賣個(gè)人要交的劃算嗎?。可以做個(gè)對(duì)比嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前公司買的房,現(xiàn)在轉(zhuǎn)給個(gè)人,需要開(kāi)票嗎,怎么交稅?
老師好,請(qǐng)問(wèn)以公司名義買車,公司清算后車怎么辦?在過(guò)戶到法人名下,需要交什么稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司以前買的房,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到法人個(gè)人名下,房子已經(jīng)過(guò)戶完了,現(xiàn)在公司要注銷,請(qǐng)問(wèn)需要交什么稅呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司以前買的房,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到法人個(gè)人名下,房子已經(jīng)過(guò)戶完了,現(xiàn)在公司要注銷,請(qǐng)問(wèn)需要交什么稅呢
請(qǐng)問(wèn)下我們外賬會(huì)計(jì)做的存貨產(chǎn)成品期末余額為0,這個(gè)是不是不正常呀?我們是工廠制造業(yè),還要上報(bào)統(tǒng)計(jì)局那邊
請(qǐng)問(wèn)老師居民企業(yè)跟居民企業(yè)的分紅,需要投資一年以上嗎?還是只有上市公司才有這個(gè)要求?
加油費(fèi),車輛費(fèi)用能不能算員工交通差旅費(fèi)?
我們公司服務(wù)行業(yè),主要開(kāi)推廣費(fèi)咨詢費(fèi)調(diào)研費(fèi),收到的廣告費(fèi)能計(jì)入成本嗎?
老師,在哪里查看公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照是吊銷的
4月份分錄 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷保險(xiǎn)8082.4 應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-應(yīng)收醫(yī)???地方醫(yī)保175793.85 正常應(yīng)該是 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷保險(xiǎn)8098.4 應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療-應(yīng)收醫(yī)保-地方醫(yī)保175777.85 我5月份調(diào)整,調(diào)整后的分錄和金額分別是什么
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的公司如果2023年11月份通過(guò)的,是三年后必須做高新復(fù)審嗎?如果不做,會(huì)有什么問(wèn)題呢?
股東會(huì)沒(méi)有提前15天通知,而是提前5天通知,可以嗎
老師,您好??!500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)了,然后要做相應(yīng)的賬務(wù)處理嗎?
畫冊(cè)畫圖計(jì)入什么科目?
是不是要做收入???增值稅按1%交是嗎
你好;你公司是 小規(guī)模按5%開(kāi)票哈? ?
對(duì),是小規(guī)模,按5%交增值稅是嗎
怎么樣能減免呢?
你好1. 是的; 2? ? ? 季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅的??
這房子賣70萬(wàn)是轉(zhuǎn)給法人自己了,可不可以分三個(gè)季度確認(rèn)收入呢?為了減免增值稅
你好;? ? ? 不能哈; 一次性報(bào)稅哈? ?
那企業(yè)所得稅是按多少交呢
你好;? ? ?不符合小微按25%報(bào)所得稅的?
是小微企業(yè)
你好;小微企業(yè)的話; 按5%來(lái)繳納 (如果是100萬(wàn)-300萬(wàn)以下的 )? ;目前因?yàn)?3年100萬(wàn)以下的暫時(shí)沒(méi)有文件;? 暫時(shí)不清楚稅率的?
那增值稅怎樣交呢?70萬(wàn)買又70萬(wàn)賣的
你好;? ? ? 是2016年5月1日后取得(不含自建)的不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)適用一般計(jì)稅方法,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額計(jì)算應(yīng)納稅額按5%? 。
是不是按增值額交呢?比如70萬(wàn)買的80萬(wàn)賣了,10萬(wàn)*5%=5000元,增值稅交5000元
你好1;?是的; 比如 (一)小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其取得(不含自建)的不動(dòng)產(chǎn),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額為銷售額,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 (二)小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其自建的不動(dòng)產(chǎn),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。
那就是70萬(wàn)買的然后70萬(wàn)賣的就不用交增值稅了是嗎
你好;? ? 你如果是外購(gòu)的話; 對(duì)的?
那怎樣申報(bào)增值稅呢,房子賣70萬(wàn),需要填到收入嗎
你好;? ? 填寫在貨物欄次? 5%對(duì)應(yīng)稅率里面去報(bào)??