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老師 你好 請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人是季度開票不超30萬不交增值稅那做分錄的時(shí)候就不用寫銷項(xiàng)稅了對(duì)吧 直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以了 對(duì)嘛? 2023-02-16 09:10

2023-02-16 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-16 09:17

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶5600 追問 2023-02-16 09:25

不用先計(jì)提后面不交的話轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 09:34

可以不用計(jì)提省的計(jì)提了之后又轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-02-16
還是要計(jì)提1%的增值稅的。只是不交稅時(shí)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023-02-16
您好 這樣寫分錄正確的 季末確認(rèn)不需要繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2023-07-16
你好?還是需要正常做價(jià)稅分離的? 繳納的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外收入科目?
2021-01-18
直接繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2021-07-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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