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進項3萬,銷項2萬。請問年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?

2023-02-15 21:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-15 21:45

你好,進項3萬,銷項2萬,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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你好,進項3萬,銷項2萬,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023-02-15
你好;? ??轉(zhuǎn)出未交增值稅11萬 是借方還是 貸方的?? ??
2021-12-29
12月是留抵不用結(jié)轉(zhuǎn)分錄。1月,2月都不用計提,因為還是留抵
2021-09-29
您好同學(xué)!年末未交的增值稅為負數(shù)表示 表示存在多交的金額,針對該部分金額應(yīng)當在會計報表中重分類為其他流動資產(chǎn)科目 借:其他流動資產(chǎn) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 下月轉(zhuǎn)回即可!
2023-01-09
您好,進項稅貸方的發(fā)生額是如何產(chǎn)生的?
2023-01-10
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