你好,是與2022年一樣的政策
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅是不是利潤(rùn)總額不超過100萬(含100萬)按照百分之5算,超過100萬按百分之10算?例如:利潤(rùn)總額是120萬其中100萬按照百分之5,20萬按照百分之10?
老師 請(qǐng)問企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅額等于100萬 是小微企業(yè)是不是減按百分之12.5 然后稅率是百分之20 上課的老師說是減按百分之2.5 是什么時(shí)候的規(guī)定 啊
老師,我問下,企業(yè)所得稅的政策還是跟以前一樣嗎?小規(guī)模開票100萬內(nèi),按百分之2.5算,100萬到300萬,按百分之五,300萬以上,按百分之二十五嗎
請(qǐng)問2023年小微企業(yè)所得稅100萬以下是按照百分之5還是跟之前一樣百分之2.5
小規(guī)模納稅人年開票收入100萬之內(nèi) 企業(yè)所得稅是否按百分之2.5 交稅 超過100萬 至150萬 百分之5 、超過500萬是否按百分之20 交稅 ?
老師好,假如老板投資一個(gè)項(xiàng)目,請(qǐng)了幾個(gè)管理人員,其實(shí)主要是做銷售,按理銷售的薪資架構(gòu)是以底薪為輔,提成為主,但當(dāng)時(shí)薪酬設(shè)計(jì)不合理,把底薪搞得很高,結(jié)果現(xiàn)在業(yè)績(jī)不好,有什么好的處理辦法嗎
老師請(qǐng)問下 1、公司辦活動(dòng)邀請(qǐng)的嘉賓付的機(jī)票費(fèi)和住宿費(fèi)屬于活動(dòng)費(fèi)里面的嗎 還是招待費(fèi)呢 2、機(jī)票的發(fā)票開的是電子發(fā)票(普通發(fā)票)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,你好,銷售時(shí)客戶不需要發(fā)票,銷售之后回款時(shí),還有一部分貨款未收到,客戶不想給那部分貨款了,現(xiàn)在要起訴公司,理由是公司沒有給開發(fā)票,像這樣的,應(yīng)該怎么處理?
我們是建筑公司,當(dāng)時(shí)2022年有一個(gè)農(nóng)民工專戶一直在發(fā)工資,合計(jì)發(fā)了160萬,當(dāng)時(shí)沒有做賬也沒有申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
工商年報(bào),實(shí)繳出資時(shí)間怎么填,如果沒有實(shí)繳就填24年12月31日嗎,多次實(shí)繳填最后一次實(shí)繳時(shí)間
你好老師,我公司是基金合伙企業(yè),由3家公司合伙開的,期末利潤(rùn)總額-270萬,現(xiàn)在要分配納稅所得額,每家公司應(yīng)分配的多少,是0嗎?還是按比例分
為什么這道題的現(xiàn)金支出,標(biāo)準(zhǔn)答案不把按月支付的利息算進(jìn)去?請(qǐng)具體說說什么原理。
2025年1月變更了法人和股東,現(xiàn)在填報(bào)24年的工商年報(bào),是年1月變更前的還是填目前最新的
老師,這個(gè)公司的個(gè)稅之前都是從別的電腦上報(bào)的,沒有給備份,從我電腦上新增了這個(gè)人申報(bào)彈出這個(gè)
老師,對(duì)方不給錢,然后說給供應(yīng)鏈金融,是什么意思,應(yīng)該怎么做能取出錢 有風(fēng)險(xiǎn)么
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哦還是百分之2.5是吧
你好,是的,是這樣的