你好,一個(gè)季度一萬(wàn)五吧,累計(jì)投資者扣除費(fèi)用一個(gè)月5000,和工資的起征點(diǎn)是一樣的。
老師,個(gè)體工商戶(hù)的每月5000元扣除,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅的時(shí)候要不要填到到成本費(fèi)用里?
老師 我想問(wèn)下個(gè)體戶(hù)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得 下面youd個(gè)允許扣除的個(gè)人費(fèi)用及其他扣除60000 是怎么扣除
老師,在2022.1月報(bào)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),申報(bào)表有個(gè):允許扣除的個(gè)人費(fèi)用力及其他扣除:60000,當(dāng)時(shí)交了稅?,F(xiàn)申報(bào)年度個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)時(shí),沒(méi)那項(xiàng)了,要補(bǔ)交145元的經(jīng)營(yíng)所得稅,這是什么情況啊
老師您好,我是個(gè)體查賬征收,允許扣除個(gè)人的費(fèi)用及其他扣除15000元是指我賺的利潤(rùn)有15000元是免稅的嗎,謝謝老師
老師,個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅,我看見(jiàn)上面有一項(xiàng)允許扣除的費(fèi)用,每個(gè)月固定扣15000元,老師,這是什么費(fèi)用
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師,什么是累計(jì)投資者扣除費(fèi)用了
老師,是的,一個(gè)季度15000元
你好,這個(gè)跟累計(jì)扣除費(fèi)用是一樣的,這個(gè)是規(guī)定你股東沒(méi)有工資的情況下,一個(gè)月可以抵扣5000