借應交稅費、應交增值稅進項, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,這個金額就是發(fā)票上面的稅額。
老師您好!請問銀行手續(xù)費的發(fā)票,銀行一般是半年或一年才開一次,而且是合計金額,那銀行扣收手續(xù)費時和半年后收到手續(xù)費發(fā)票時的賬務處理分別是怎樣的?現(xiàn)在銀行開具的以前年度發(fā)生的手續(xù)費發(fā)票可以入賬嗎?怎樣做賬務處理?謝謝!
老師:您好!由于公司的手續(xù)費和利息發(fā)票銀行是1月份才開出上一年的?這些手續(xù)費和利息我每月都按銀行的回單已入賬了,請問我收到發(fā)票還要做賬務處理嗎?
您好,我今年一月收到去年銀行手續(xù)費專票,可是我去年憑銀行的回單全額入賬,沒有價稅分離,與發(fā)票有稅差,請問您如何處理。謝謝
我們公司是一般納稅人,前會計2022年當時只有銀行付款回單,沒有收到發(fā)票,會計掛借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 今年6月份專票回來了,已在今年6月份認證了這份發(fā)票,請問老師今年6月份如何賬務處理?
老師,今天2月份收到一張跨年專票,費用去年12月份已入賬,該如何做賬。去年的分錄 借:管理費用400 貸:銀行存款400,收到發(fā)票不含稅金額是396.04,稅額3.96,謝謝。公司執(zhí)行的小企業(yè)會計準則。
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應當從收入中剝離出來,如果面對稅務稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎