對的,是的,你選擇的是第一個工作日,不要選擇一號,選擇的是應該是三號的。
老師我有個問題,外貿(mào)企業(yè)要按照哪個金額確認收入?外匯賬戶進賬的是已經(jīng)扣除了發(fā)報涵費用的,結(jié)匯成人民幣,是按照人民幣入賬金額來確認收入嗎?還是按照報關單上的金額乘以當月第一天的匯率?
江海電子有限公司為增值稅一般納稅人,2020年6月出口銷售額CIF價1100000美元,預估運保費100000美元,其中400000美元(扣除對應的運保費以后)未取得出口貨物報關單(退稅專用聯(lián)),內(nèi)銷銷售收入不含稅價2000000元人民幣,當期取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價格8235300元,稅額1070589元人民幣,該企業(yè)銷售貨物適用13%的征稅稅率,適用10%的退稅率,出口當月美元即期匯率的近似說匯率為1美元=7.07元人民幣。計算該企業(yè)當月應納稅額、免抵退稅額、免抵稅額。
江海電子有限公司為增值稅一般納稅人,2020年6月出口銷售額CIF價11000美元,預估運保費100美元,其中400000美元(扣除對應的運保費以后)未取得出口貨物報關單(退稅專用聯(lián)),內(nèi)銷銷售收入不含稅價200000元人民幣,當期取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價格8235300元,稅額1070589元人民幣,該企業(yè)銷售貨物適用13%的征稅稅率,適用10%的退稅率,出口當月美元即期匯率的近似。匯塞為1美元=7.07元人民幣。計算該企業(yè)當月應納稅額、免抵退稅額、免抵稅額。
江海電子有限公司為增值稅一般納稅人,2020年6月出口銷售額CIF價11000美元,預估運保費100美元,其中400000美元(扣除對應的運保費以后)未取得出口貨物報關單(退稅專用聯(lián)),內(nèi)銷銷售收入不含稅價200000元人民幣,當期取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價格8235300元,稅額1070589元人民幣,該企業(yè)銷售貨物適用13%的征稅稅率,適用10%的退稅率,出口當月美元即期匯率的近似。匯塞為1美元=7.07元人民幣。計算該企業(yè)當月應納稅額、免抵退稅額、免抵稅額。
外貿(mào)企業(yè),美金業(yè)務。收款按美元收,乘以月初1月的匯率沖應收。但是應收賬款,按當月報關的美金乘以當月1號匯率算的人民幣金額入賬。導致現(xiàn)在因為確認收入和回應收款不在同一個月,匯率不同,沖減后 該客戶的余額有問題,這個怎么處理?
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
老師,年度匯算,申報表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報的個稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時候沒申報未開票收入,然后中間3月是申請了退稅導致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報表的未開票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺電腦,電腦發(fā)票開電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時候醫(yī)保開始繳納時間是5月還是1月呀?需要去補收那個模塊操作嗎?