你好,這種情況是無法繼續(xù)享受加計抵減的
請問老師,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額。 我們公司開的發(fā)票是現(xiàn)在服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,我們享受這個政策嗎?
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
老師,您好,請問我公司在21年開具技術(shù)咨詢發(fā)票,22年讓加計抵減增值稅,22年全年我公司未開具技術(shù)咨詢發(fā)票,23年還能否再繼續(xù)享受加計抵減?
技術(shù)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人。2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):11本月5日為北京鑫平貿(mào)易有限公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入30萬元,培訓(xùn)收入10萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬元。(價稅合計)2.本月12日為北京威宇航空服務(wù)有限公司提供技術(shù)項目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額120萬元。3.本月18日向北京沃宜電器有限公司轉(zhuǎn)讓項專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術(shù)咨詢收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓與專利技術(shù)配套使用的設(shè)備一臺,并取得技術(shù)服務(wù)費,開具增值稅專用發(fā)票,設(shè)備不含稅金額50萬元,技術(shù)服務(wù)20萬元(不含稅)。4.購進(jìn)臺式電腦,單價6,000元/臺,共100臺及加粗鋼架辦公桌椅組合,單價500元/件,共800件。取得增值稅專用發(fā)票,金額100萬,支付運費,取運輸業(yè)專用發(fā)票,注明金額1萬。當(dāng)月取得憑證符合稅法規(guī)定,并當(dāng)月認(rèn)證抵扣。(發(fā)票金額為不含稅金額)上期留抵稅額為0。要求:計算該公司2019年4月銷項稅額計算該公司2019年4月進(jìn)項稅額計算該公司2019年4月應(yīng)該繳納的增值稅這是全部的
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為我國境內(nèi)乙企業(yè)提供產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)以及相關(guān)培訓(xùn),取得產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)收入30萬元,培訓(xùn)收入10萬元,均為含增值稅收入;發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬元(2)為我國境內(nèi)丙企業(yè)提供信息系統(tǒng)增值服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為120萬元。(3)向我國境內(nèi)丁企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,同時取得技術(shù)咨詢收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù):另轉(zhuǎn)讓與專利技術(shù)配套使用的設(shè)備一臺并取得后期維護(hù)的技術(shù)服務(wù)費,開具增值稅專用發(fā)票,分別注明設(shè)備金額50萬元,技術(shù)服務(wù)費20萬元。(4)購進(jìn)電腦及辦公用品。取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額為100萬元;支付運費,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1萬元。已知:本月取得相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并按規(guī)定認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額;技術(shù)轉(zhuǎn)讓的價款與提供技術(shù)咨詢的價款在同一張發(fā)票上開具;該公司不適用增值稅加計抵減政策。要求:根據(jù)上述資料?;卮鹣铝袉栴}:(1)業(yè)務(wù)(1)(2)應(yīng)計算銷項稅額()萬元。A.8.37B.8.49
國有獨資企業(yè)的國有資本總量是填報表中的資產(chǎn)總額嗎
我們是生產(chǎn)企業(yè),3月30日出口了4983元貨物,昨天才收到業(yè)務(wù)部門的出口相關(guān)資料,4月增值稅已經(jīng)申報繳納,我需要更正出口免稅收入,那對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票沒有單獨開具,和內(nèi)銷一起的,這個發(fā)票需要拆分嗎,我已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦呢
老師,公司25年做了股東變更,現(xiàn)在做24年匯算清繳時,股東信息哪里應(yīng)該填寫24年的,還是填寫25年變更的啦?
電子稅局里的納稅信用風(fēng)險提醒啥意思?
老師,注銷的公司那些發(fā)票怎么辦 怎么處理 應(yīng)該都可以扔了吧
新員工工資7000,單位不承擔(dān)公積金工資百分之五,其他正常交,能不能按6650算工資,簽合同,這樣銀行對賬單和申報工資一致。單位避免風(fēng)險。
老師請問,如何在電子稅務(wù)局查詢分公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
老師,請問股東名字變更了,但股權(quán)沒有變,賬上要做變更顯示出來嗎
題517,資產(chǎn)總額250*30=7500 資產(chǎn)負(fù)債率=5000/7500=0.6666666667 這樣怎么不對
老師,我們公司的股東沒有實際出資,是認(rèn)繳,沒有實繳,現(xiàn)在他要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要繳個稅和印花稅嗎?個稅怎么繳,轉(zhuǎn)讓的股東沒有實繳,按認(rèn)繳的股份比例把股份轉(zhuǎn)讓給新股東,他也沒賺錢,怎么繳個稅。
電子稅務(wù)局上申報表那怎么終止
你好,無法繼續(xù)享受,自然就終止了啊?
可是,我本次申報1月份,抵減表上仍然抵減,更改為0也不行
你好,都已經(jīng)沒有加計遞減優(yōu)惠了,那報表上也不應(yīng)當(dāng)有這個數(shù)據(jù)才是啊?
但是確實是有
你好,那就需要咨詢稅局,是什么原因?qū)е碌倪@樣了?