你好;? ??:流動(dòng)負(fù)債=短期借款%2B應(yīng)付賬款%2B預(yù)收賬款%2B應(yīng)付職工薪酬%2B應(yīng)交稅費(fèi)%2B其它應(yīng)付款%2B一年內(nèi)到期的長期借款%2B其它流動(dòng)負(fù)債。來計(jì)算的; 這個(gè)不是用這個(gè)公式計(jì)算的; 要用你們累計(jì)本年發(fā)生的金額合計(jì)來算的??
業(yè)務(wù)活動(dòng)表的凈資產(chǎn)變動(dòng)額(本年累計(jì)-合計(jì)數(shù))不等于資產(chǎn)負(fù)債表的凈資產(chǎn)合計(jì)期末數(shù)減去年初數(shù),為什么?
老師,2022第3季度的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù),填的是去年資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),還是2022年第2季度負(fù)債表的期末數(shù)?
填本年的流動(dòng)負(fù)債合計(jì)是資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)減去期初數(shù)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表的本年累計(jì)數(shù)嗎?
上年資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是不是本年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表來計(jì)算啊,你這個(gè)不對(duì)吧
你好;? 你要計(jì)算你們 本年累計(jì)發(fā)生的; ;這個(gè)是通過把各種債務(wù)累加來計(jì)算的 ;? ?
不對(duì)啊,資產(chǎn)負(fù)債表有流動(dòng)負(fù)債合計(jì)數(shù)啊,
你把負(fù)債表 拿出來看下,我覺得就是流動(dòng)負(fù)債的期末數(shù)-期初數(shù)
?你好;? 你一開始說的是? 要計(jì)算 本年的? ?流動(dòng)負(fù)債 ; 所以給你寫的是 流動(dòng)負(fù)債累計(jì)本年發(fā)生的金額相加 ;如果你只是看 負(fù)債表 流動(dòng)負(fù)債怎么來金額; 那么就是根據(jù)上面公式? ?期末數(shù)據(jù) 相加來的;? ?
老師的意思的只要填期末數(shù)是嗎 不需要減期初數(shù)是嗎
統(tǒng)計(jì)表填的資產(chǎn)負(fù)債表,上面寫的本年數(shù),老師這個(gè)就是期末數(shù)吧?
1. 是的; 這個(gè) 負(fù)債表是看時(shí)點(diǎn)數(shù)的 ;所以是看你期末數(shù)據(jù)即可