你好; 是的? ;? 就要轉(zhuǎn)入成本 去核算的??
外貿(mào)企業(yè)。計(jì)提退稅款和實(shí)際收到的退稅款有差額。請(qǐng)問(wèn)差額部分轉(zhuǎn)入成本的分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—出口銷售成本。。。(差額) 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(差額) 還是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 呢??
老師:生產(chǎn)型出口退稅如果存在退稅率和征稅率有差異,是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎?如果退稅率和征稅率都是13就不存在差異,這個(gè)是什么原理?
如果貿(mào)易型企業(yè)的出口公司 不含稅金額5000稅額500 本來(lái)可以退稅500的 但是因?yàn)殚_(kāi)票的名稱差了一個(gè)字導(dǎo)致退不了稅 那到時(shí)候要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)多少出來(lái)到成本
生產(chǎn)型企業(yè)退稅,如果不能退部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額500,那是不是要轉(zhuǎn)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500
生產(chǎn)型出口企業(yè),純外銷,如果本月外銷收入500萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有100萬(wàn), 在次月開(kāi)票收入100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)抵扣450萬(wàn) 還在辦理首退,那100萬(wàn)和450萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)能不能退稅呢?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開(kāi)到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
那這部分轉(zhuǎn)出的金額跟貿(mào)易型企業(yè)出口一樣的做法對(duì)吧
你好;是的;? ? 操作是一樣的??