你好,具體的是調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的,補(bǔ)上了收入?

2月更正了去年11月的增值稅報(bào)表,補(bǔ)稅,因?yàn)樯婕暗娇缒?,如何調(diào)賬
2月我公司更正去年11月的增值稅報(bào)表,11月加計(jì)扣除算多了。2月補(bǔ)繳了稅款。賬務(wù)處理對(duì)嗎
去年11月份增值稅附加稅少算了今年4月份補(bǔ)交稅費(fèi),更正了去年11月份的增值稅報(bào)表,還需要更正四季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎
去年11月份的附征稅少算了今年四月份補(bǔ)交了稅費(fèi)并更正了11月份的增值稅報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表四季度和年報(bào)還需要調(diào)整嗎?
去年11月份的附征稅少算了今年四月份補(bǔ)交了稅費(fèi)并更正了11月份的增值稅報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表四季度和年報(bào)還需要調(diào)整嗎?
老師,請(qǐng)問下月底做銷售的未開票收入,附件放什么?做暫估的成本,附件又放什么,我們是商貿(mào)企業(yè)
企業(yè)注銷要在那三個(gè)平臺(tái)操作
老師,我想問一下一般納稅人,9月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這種情況應(yīng)該怎么處理呀?
員工未填過三歲以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,現(xiàn)在還可以填24年的嗎
老師您好,公司注銷時(shí)庫存現(xiàn)金可以抵法人的其他應(yīng)付款嗎
我公司是中標(biāo)單位,該項(xiàng)目分為財(cái)政補(bǔ)貼部分和自籌部分,中標(biāo)后把項(xiàng)目分包給其他公司,請(qǐng)問客戶自籌部分的貨款不經(jīng)過我公司賬戶直接轉(zhuǎn)給分包公司合理不?
支付品牌服務(wù)費(fèi)怎么做賬
老師您好!增值稅已經(jīng)申報(bào),用補(bǔ)提當(dāng)月印花稅,這種情況下不影響納稅申報(bào)表吧
老師麻煩咨詢一下個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資嗎,
老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選錯(cuò)誤怎么處理


加計(jì)抵減抵扣多了,導(dǎo)致增值稅及附加稅少交了
你好,當(dāng)時(shí)加計(jì)扣除分錄怎么做的?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
如果你做到今年的話,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款。
還有對(duì)應(yīng)的附加稅,以及滯納金,怎么記賬
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、附加費(fèi),貸銀行存款,借營(yíng)業(yè)外支出滯納金代銀行存款。