具體的是什么服務(wù)的。
開服務(wù)費的發(fā)票不需要申報印花稅嗎
老師好,這個月的印花稅是怎么申報的。我是倉儲服務(wù)業(yè)的,這個月發(fā)生的倉儲服務(wù)費是40萬,需要繳印花稅嗎
請問老師,上月開的服務(wù)費發(fā)票,本月需要申報印花稅嗎?
老師,您好,上月就開了一張現(xiàn)代服務(wù)費發(fā)票8500,本月要求報印花稅季報,怎么報?現(xiàn)代服務(wù)費不產(chǎn)生印花稅吧?
請問開銷售發(fā)票和服務(wù)發(fā)票,每月報稅,要報印花稅嗎?謝謝
老師 你好 請問這個稅費怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不太懂
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末資金余額和現(xiàn)金流量表的本期期末余額一樣還是和現(xiàn)金流量表本年的期末余額一樣?
今年發(fā)現(xiàn)一張專票,當(dāng)時搞錯當(dāng)作普票,在去年已入賬,借:管理費用 113 貸:銀行存款113,而且記錯科目。正確的應(yīng)該是 借:原材料 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:庫存現(xiàn)金113. 請問一下現(xiàn)在跨年應(yīng)該如何做調(diào)整分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人的計提增值稅的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個怎么做分錄?
利潤表中,所得稅費用是用利潤總額乘以企業(yè)所得稅率嗎?還是營業(yè)利潤乘以所得稅稅率
第一季度有業(yè)務(wù)別的會計給做零申報,從第二季度開始正常申報可以嗎
老師請問一下,長期待攤費用可以一次轉(zhuǎn)管理費用嗎,有個新公司去年才成立的,之前的會計支付的手續(xù)費啥的費用,都記入長期待攤—開辦費,我今年可以一次性把這筆長期待攤費用—開辦費一次轉(zhuǎn)入管理費嗎?金額是1.9萬多
營口市所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益增長率是多少,怎么去解答
就是給廠家為客戶做合作后的運營服務(wù)
運營服務(wù)不需要繳納。
那我要申報嗎
啊,你有這個稅種認(rèn)定嗎?給你核定的是哪一個。
如果在酒店銷售床墊枕頭要申報印花稅嗎?
你好,對的,是的購銷合同。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。