同學你好,借:管理費用-租賃費等科目,貸:銀行存款等科目。
老師,如果我2月份支付了三年的房租費用于銷售,同年8月份才收到對方開進來的發(fā)票,那我應(yīng)該從哪個月開始攤銷房租費,如何做分錄
老師,請問一下跨年收到的房租專票發(fā)票的會計分錄如何處理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的錢。發(fā)票一般2021年4-5月對方就開給我們。
老師,我們是去年4月簽的房租合同,到了10月才開始按月支付,并且10月是的4月-12月發(fā)票,這個要如何記會計分錄
你好老師,我之前預(yù)付了9、10、11月的房租費給房東,每月8293元,共24879元當時記了借:預(yù)付賬款24879元,貸銀行存款?,F(xiàn)在1月份房東把12月的房租費也一起開了共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我一月份才記這筆發(fā)票的賬,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
請問老師固定資產(chǎn)處置,給對方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
老師,請問小規(guī) 模納稅人不超過30萬免征的增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
老師,是直接全部一個月記入管理費用嗎?不用分攤之類了
同學你好,是的,一個月直接記入管理費用,不用分攤了。
那是不是可以這樣 借 管理費用——房租(全部發(fā)票金額) 貸 銀行存款——10月支付的當月租金 貸 應(yīng)付賬款——剩下未支付的租金
同學你好,可以這樣寫分錄的。