同學(xué),你好 不可以的
謝謝老師!我們公司作為光伏發(fā)電總承包商,建設(shè)光伏發(fā)電給資方!國家電網(wǎng) 因?yàn)闋砍兜胶枚嗍?,后期?huì)對我們承建方進(jìn)行查賬!比如說200萬工程,對外來說爭利潤50萬!實(shí)際上我們承包商能掙到60萬,但是這塊多出來10萬。不想讓資方知道,我們怎樣合理的通過其他渠道把利潤轉(zhuǎn)嫁出去!我們1給2建設(shè) 后期2會(huì)查賬我們 1,看看我們實(shí)際利潤! 嚴(yán)格。領(lǐng)導(dǎo)說 把利潤壓低賬上看就是50萬。哪個(gè)10萬我們怎么依據(jù)合理方式出來呢! 仔細(xì)回答語言再工程那個(gè)階段籌劃,怎樣做。列出步驟
請教收到銀行承兌10萬,能像零錢那樣拆開花么?比如付A3.4萬,其他家6.6萬,謝謝老師
7月31號(hào)收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票(可能會(huì)變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢了 那會(huì)計(jì)分錄怎么寫?老師 寫會(huì)計(jì)分錄 說其他的不要評(píng)論謝謝
7月31號(hào)收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票(可能會(huì)變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 那會(huì)計(jì)分錄怎么寫?老師 寫會(huì)計(jì)分錄 說其他的不要評(píng)論謝謝
7月31號(hào)收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 也沒給人家開發(fā)票 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 應(yīng)收賬款是否合適 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便總部替分公司給商家開發(fā)票(可能會(huì)變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月分公司在注銷了 那還有20萬說是不用轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 這月應(yīng)該分公司自己開給客戶 那會(huì)計(jì)分錄怎么寫?老師 寫會(huì)計(jì)分錄 說其他的不要評(píng)論謝謝
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
就是整張收多少轉(zhuǎn)多少?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的