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老師你好,餐飲業(yè),開業(yè)客戶充值有活動,充10000送3000.充50000送5000什么的,消費的時候怎么做賬呢,直接做到預(yù)收賬款里,銷售會虛高,老板不允許,還有其他做法嗎?

2023-02-11 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-11 18:54

預(yù)充值時,如何做的分錄以及金額

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快賬用戶8202 追問 2023-02-11 19:00

借:銀行存款10000.銷售費用3000.貸:預(yù)收賬款1300.

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快賬用戶8202 追問 2023-02-11 19:01

主要是前臺系統(tǒng)沒把充值金額跟贈送金額分開結(jié)算

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齊紅老師 解答 2023-02-11 19:03

這不算虛高,因為前期已經(jīng)確認銷售費用了,而且也是顧客實際消費的金額

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快賬用戶8202 追問 2023-02-11 19:09

老師,還有別的做法的,沒做過餐飲的,這樣不是會導(dǎo)致多交稅嗎?贈送金額算到了實際收入里面了

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齊紅老師 解答 2023-02-11 19:15

從整體來看
充的金額借記了銷售費用3000
后期消費時,貸記了主營業(yè)務(wù)收入 3000
對利潤是沒有影響的

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快賬用戶8202 追問 2023-02-11 19:30

好呢,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-11 20:17

好的,祝你工作順利!

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2023-02-11
你好,同學(xué)。你的收入和負債的處理是沒問題的,你這積分是哪里來的,電商平臺 贈送的,后面電商是否會補償這塊兒?
2020-10-20
充值時分錄:借 銀行存款990 財務(wù)費用10 銷售費用100 貸 預(yù)收賬款(卡號?姓名)1100 (這個是對的) 消費時:借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會計分錄這樣做對么?分錄應(yīng)該以下。 借:應(yīng)收賬款。 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。 減免對應(yīng)的增值稅時,分錄為。 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。 貸:營業(yè)外收入—稅收減免。 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入?是的 問題三:消費時貸計的應(yīng)交稅費按照收入來計算稅費么?現(xiàn)在小規(guī)模開普票免稅的,按照以上老師分錄做
2022-10-06
借,銀行存款4000 合同負債1000 貸,預(yù)收賬款5000 消費一半 借,預(yù)收賬款2500 貸,合同負債500 營業(yè)收入2000
2020-01-15
您好,1.充值不用開票的 2.我們的用水是居民水電,這是業(yè)務(wù)事實,開票開這個單價就是對的,在規(guī)范的話,我們把合同不要寫”商業(yè)用水“,就不提是什么形式的水
2024-07-01
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