你好 可以阿,這個給他發(fā)工資是正常的 很多新公司沒有業(yè)務(wù),但是各項支出也是有的
我現(xiàn)在是保險代理人,我的工資是按勞務(wù)報酬的,每個月發(fā)工資的時候公司是不會代扣代繳的嗎?我看了個人所得稅app 公司有申報我的工資,但好像沒見扣,
自然人A和法人企業(yè)B注冊成立了有限合伙企業(yè)C,以有限合伙企業(yè)C對外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅,法人企業(yè)B申報繳納企業(yè)所得稅?是由合伙企業(yè)的合伙人各自申報繳納稅款,還是合伙企業(yè)代為申報扣繳?如果法人企業(yè)B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業(yè)的股東還要按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅?
老師 公司的法人在其他公司任職 其他公司每個月會給他發(fā)工資 正常繳社保 但是他作為法人的這家公司因?yàn)檫€沒有員工 工資需要申報 可以申報法人的嗎 每個月掛1000塊錢 不繳社保 這個應(yīng)該按什么申報 能按綜合所得申報 只申報一個工資收入1000嗎
你好,我們公司的法人是韓國人,成立了一個有限公司。公司現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù),每個月可以給法人發(fā)工資合理?在自然人扣繳端,申報是按綜合所得還是勞務(wù)報酬呢?他的有效證件是護(hù)照
老師,我們是經(jīng)營零食店的,合伙企業(yè),有法人合伙(51%),有自然人合伙(49%),自然人要交個人所得稅,法人合伙繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅,自然人交個稅是按照每個月的銷售收入的40%的5%扣除5.5%分紅,算個稅的時候,我除了每個月報公司的員工的工資薪金所得,我還要報經(jīng)營所得,這個經(jīng)營所得我還是按照銷售收入的40%的5%報,是吧,員工的工資薪金所得,我就按正常的報嘛,是這樣理解么
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
工資表上的計算的個人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
按勞務(wù)報酬還是工資薪金呢?年收入超過12萬
這個默認(rèn)是按照工資薪金來計算的
那以前一直是按勞務(wù)報酬申報的,現(xiàn)在如何處理
那么建議你進(jìn)行更正申報的