你好,當時你股東沒有出資嗎?如果沒有的話,借銀行放款,貸實收資本。
老師,客戶將錢打給老板私人賬戶,本來錢要進一個公戶,老板把錢用了,老板從另一個公戶轉(zhuǎn)給員工,讓員工進到原來的公戶,應(yīng)該怎么做呢
老師您好,老板年初借錢2萬,一直沒有歸還,現(xiàn)在讓找了員工給老板自己代開發(fā)票2萬,但是這個員工過去開了20241元的發(fā)票,就是開了不含稅的發(fā)票,多出來的241元是稅款,員工自己墊付的,現(xiàn)在老板意思是讓我把員工墊付的241元給報銷上,老師這個我怎么做分錄呢,我把發(fā)票拍給您看下。
老師您好,老板把自己的股分了一部分給員工做股權(quán)激勵,員工轉(zhuǎn)進來的錢怎么做賬?
老師好,我們公司股東想轉(zhuǎn)讓自己股權(quán)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,但是股東不想分錢,想把這筆錢給公司買東西,那這筆交易怎么做賬?我把自己繞進去了
一家非上市公司按股權(quán)激勵的辦法來制定公司股權(quán)激勵制度,公司又新設(shè)立了一家合伙企業(yè)用于激勵股權(quán),剛開始時以老板代持各種股份,后期由老板老板把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給激勵員工,員工也按2.5的價格把錢轉(zhuǎn)入合伙企業(yè),合伙企業(yè)把錢轉(zhuǎn)入該公司,想問一下在做稅務(wù)股權(quán)變更時需要繳納個人所得稅嗎,如果需要繳納計算的依據(jù)是什么
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
情況是這樣的,員工在A公司工作,老板把自己在A公司的股份給員工做了股權(quán)激勵,但是員工把錢交到了老板的B公司,現(xiàn)在B公司收到員工交來的錢怎么做賬?
這個錢還能退回去嗎?如果能的話,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 退回做相反的。
員工的錢應(yīng)該交到A公司,還是B公司?
應(yīng)該在a公司支付給a公司。
員工轉(zhuǎn)入的錢是轉(zhuǎn)給A公司還是老板個人?
你們出了股權(quán)轉(zhuǎn)讓書嗎?老板之前實際有出資嗎?如果沒有的話,轉(zhuǎn)給a公司,如果有的話轉(zhuǎn)給老板。
老板以自己法人企業(yè)B公司投資A公司的,有實繳出資,
那就應(yīng)該轉(zhuǎn)給個人的。
轉(zhuǎn)給老板個人?不應(yīng)該轉(zhuǎn)公司?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓是新股東支付給老股東