你好,你在第四季度的時(shí)候申報(bào)了增值稅嘛,增值稅主表里面是一個(gè)負(fù)數(shù)嘛,如果是的話,在一月份就可以申請(qǐng)退稅。
老師我們8月份小規(guī)模開出一張發(fā)票,9月升成一般納稅人,但是9月把8月份一張小規(guī)模發(fā)票做負(fù)數(shù)了,報(bào)稅去稅務(wù)局不能報(bào),有什么辦法解決嗎,9月份按一般納稅人報(bào)的稅,
老師,小規(guī)模公司5月份去稅務(wù)局代開的專票,6月份銷售退回,去稅務(wù)局紅沖,發(fā)票稅務(wù)局收回,賬務(wù)怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)我司是小規(guī)模,9月份稅局代開的專票,開票有誤,到11月份才拿去稅局去沖紅,對(duì)應(yīng)的稅錢一般什么時(shí)候能退回?
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接否則差評(píng)!2025年資產(chǎn)負(fù)債表1-4季度的年初余額都是2024年12月份的期末數(shù)對(duì)吧?為啥看他們期末數(shù)不對(duì)
老師您好:一般納稅人公司名下有輛車出售給個(gè)人,可以開6個(gè)點(diǎn)的普票還是3個(gè)點(diǎn)的普票?能開專票嗎?謝謝!
合伙企業(yè)季度預(yù)繳的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是由個(gè)人賬戶繳納稅款的,如何做賬?
老師您好,中標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)支付后會(huì)退回,還需要向他們要發(fā)票嗎?
優(yōu)先股相對(duì)于債券不支付股利,為什么它的缺點(diǎn)里有一個(gè)是優(yōu)先股股利支付有經(jīng)濟(jì)約束呢
中標(biāo)合同標(biāo)著稅率是3 由甲方承擔(dān) 現(xiàn)在甲方要稅率為9個(gè)點(diǎn)的專票 甲方承擔(dān)稅 要前補(bǔ)充合同嗎
公司買進(jìn)的樣品沙發(fā)怎么記賬
老師好,公司之前是高企,今年不是了,之前的虧損是不是不能彌補(bǔ)了(目前虧損超過(guò)5年,不滿10面)
老師,我單位改裝車,客戶提出需求,我單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并好用材料改裝,最后交單,我開票是開設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)還是車輛改裝費(fèi)呀?
老師24年企業(yè)所得稅匯算清繳退了稅,這個(gè)怎么做分錄啊,需要計(jì)提嗎
也就是在第四季度報(bào)稅的時(shí)候要填上這一項(xiàng)是嗎?我們的稅都是外賬在報(bào),我可以在電子稅務(wù)局里面查到嗎?
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有歷史申報(bào)查詢及打印,可以查一下的。
一直沒(méi)收到這筆退回對(duì)應(yīng)的稅錢,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖紅掉現(xiàn)在還可以處理嗎?
這筆錢是單獨(dú)退還是和其他的稅錢一起,總的是負(fù)數(shù)就會(huì)退?
你好,可以的,現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票就是了。
老師,這個(gè)發(fā)票已經(jīng)沖掉了,是去稅局窗口辦理的,我們自己稅盤沖不了,那這個(gè)金額如果沖紅了是不是不在總的銷售額里了
好,你申報(bào)的時(shí)候填寫的啊,填寫負(fù)數(shù)些數(shù)額啊,不光是你自己開出去的付出發(fā)票,稅務(wù)局給你開的付出發(fā)票,你也得申報(bào)。
好的,謝謝老師,明白了
不用客氣,工作愉快。