你好,你在第四季度的時(shí)候申報(bào)了增值稅嘛,增值稅主表里面是一個(gè)負(fù)數(shù)嘛,如果是的話,在一月份就可以申請(qǐng)退稅。
老師我們8月份小規(guī)模開出一張發(fā)票,9月升成一般納稅人,但是9月把8月份一張小規(guī)模發(fā)票做負(fù)數(shù)了,報(bào)稅去稅務(wù)局不能報(bào),有什么辦法解決嗎,9月份按一般納稅人報(bào)的稅,
老師,小規(guī)模公司5月份去稅務(wù)局代開的專票,6月份銷售退回,去稅務(wù)局紅沖,發(fā)票稅務(wù)局收回,賬務(wù)怎么處理?
老師請(qǐng)問我司是小規(guī)模,9月份稅局代開的專票,開票有誤,到11月份才拿去稅局去沖紅,對(duì)應(yīng)的稅錢一般什么時(shí)候能退回?
老師好 想咨詢一下零食店副食品店可以賣電器嗎?還是只有它營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍包含的話就可以?
利潤(rùn)報(bào)表中本期金額是填財(cái)務(wù)報(bào)表中本年累計(jì)?上期金額填本季金額?
交的電信話費(fèi)是屬于印花稅哪個(gè)稅目呢?
老師,我們公司是小規(guī)模,大部分是零申報(bào),我把賬從代賬那接了回來,要怎么開始弄
清理固定資產(chǎn)需要在匯算清繳的時(shí)候填報(bào)表嗎?
董老師:分析時(shí)用這個(gè)方法:上期實(shí)際和本期實(shí)際都是=凈利潤(rùn)/銷售收入凈額=5.61% 、4.53% ;變動(dòng)率=(4.53%-5.61% )/5.61% =-19.25% 這個(gè)變動(dòng)率是用百分比計(jì)算的,對(duì)嗎? 只有計(jì)算單個(gè)數(shù)值,如計(jì)算營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率才用實(shí)際金額:營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 =(7 742-5 720)/5 720 = 35.35% 這兩個(gè)一個(gè)是百分比算變動(dòng)率,一個(gè)是直接用金額計(jì)算增長(zhǎng)率,不知有沒有弄錯(cuò)?
外賬公司在期末給我們做的季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是我銀行卡上的余額5萬元,但我們的內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是加上了出納手上的現(xiàn)金貨幣3000元。是53000。這樣的話,是允許的嗎?有沒有要求規(guī)定內(nèi)賬的?每個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表一定要和外賬公司申報(bào)給稅務(wù)局的,要一致呢?
老師請(qǐng)問一下現(xiàn)在實(shí)收資本實(shí)繳過橋的事情,剛剛領(lǐng)導(dǎo)說財(cái)稅公司就可以搞定哇,還只花兩千多,說的不是過橋,好像就是賬務(wù)處理一下就行
老師好,請(qǐng)問一下子“法人合伙人先分后稅"是什么意思?
請(qǐng)問,為什么求和公式是這樣的
也就是在第四季度報(bào)稅的時(shí)候要填上這一項(xiàng)是嗎?我們的稅都是外賬在報(bào),我可以在電子稅務(wù)局里面查到嗎?
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有歷史申報(bào)查詢及打印,可以查一下的。
一直沒收到這筆退回對(duì)應(yīng)的稅錢,如果當(dāng)時(shí)沒有沖紅掉現(xiàn)在還可以處理嗎?
這筆錢是單獨(dú)退還是和其他的稅錢一起,總的是負(fù)數(shù)就會(huì)退?
你好,可以的,現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票就是了。
老師,這個(gè)發(fā)票已經(jīng)沖掉了,是去稅局窗口辦理的,我們自己稅盤沖不了,那這個(gè)金額如果沖紅了是不是不在總的銷售額里了
好,你申報(bào)的時(shí)候填寫的啊,填寫負(fù)數(shù)些數(shù)額啊,不光是你自己開出去的付出發(fā)票,稅務(wù)局給你開的付出發(fā)票,你也得申報(bào)。
好的,謝謝老師,明白了
不用客氣,工作愉快。