你好; 是的; 就是按進(jìn)項(xiàng)稅 *5%計(jì)算 抵扣的金額? ?
老師好,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減的計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是怎么算的,不是直接拿進(jìn)項(xiàng)稅額×百分之十嗎
老師,我們是生活旅游服務(wù)一般納稅人,實(shí)行差額征稅,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減15%,針對(duì)取得門票進(jìn)項(xiàng)是專票的,含稅成本可以扣減銷售額,進(jìn)項(xiàng)還能加計(jì)抵減嗎,比如取得進(jìn)項(xiàng)106,成本100,進(jìn)項(xiàng)6,106扣減了銷售額,6抵了進(jìn)項(xiàng),還能加計(jì)抵減嗎?謝謝老師
老師,經(jīng)營范圍是人力資源服務(wù)等,那加計(jì)抵減是抵扣百分之五嗎,如果進(jìn)項(xiàng)是69234.74,那加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額是3461.74嗎
老師,我是汽車服務(wù)公司,經(jīng)營范圍有機(jī)動(dòng)車助理和維護(hù),清洗服務(wù),小微型客車租賃服務(wù),代駕服務(wù),緊急救援服務(wù)等。我是屬于現(xiàn)代服務(wù)里的生活服務(wù)嗎?可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減嗎?加計(jì)抵減是5%還是10%呢?
一般納稅人是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),主要做勞務(wù)派遣人力資源,進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)遞減5%,拿到了一張保險(xiǎn)專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,然后她的進(jìn)項(xiàng)稅額部分要不要一起加計(jì)5%?
第五題為什么,11月份月末是在產(chǎn)品成本=期初固定數(shù)(3441),而12月末是30*102。完工產(chǎn)品也用同樣的疑惑
老師,那個(gè)小規(guī)模納稅人開數(shù)電專票直接在電子稅務(wù)局那個(gè)發(fā)票業(yè)務(wù)里直接開就行也,不需要再去認(rèn)定啥的也
老師,我叔叔在長(zhǎng)沙買了社保 他現(xiàn)在要填寫靈活就業(yè),我不知道怎么填寫 您能指導(dǎo)一下我嗎
個(gè)體戶法人微信收款(未申報(bào)),微信提現(xiàn)到個(gè)人卡 交易頻繁,卡被凍結(jié),銀行詢問微信資金來源,后續(xù)應(yīng)該怎么處理?
老師好,請(qǐng)幫我寫下這題的分錄,謝謝老師
老師 第二小問 答案是 還應(yīng)考慮存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的完整性 我可以答 還應(yīng)該檢查存貨狀態(tài)嗎 不答考慮完整性嗎
老師,個(gè)體戶要季度報(bào)稅增值稅嗎?
新買的車輛,然后裝了加高幫和GPS,這個(gè)費(fèi)用要不要加入車的成本里面,賬務(wù)怎么處理。
老師,我單位酒店,房屋租賃的,租賃要交印花稅嗎
老師好,制造業(yè) 外購成品酸菜按照9%開進(jìn)項(xiàng)票,公司采用成本法核算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(生產(chǎn)醬 原料有大豆 面粉),銷售商品時(shí)轉(zhuǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,銷售酸菜怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
印花稅可以直接按不含稅銷售額來申報(bào)嗎
你好; 就是按不含稅來報(bào)印花稅的?
那直接按增值稅申報(bào)表的不含稅金額來申報(bào)沒錯(cuò)對(duì)吧?
你好;? ?是的;都是不含稅金額的?