你好,可以的, 沒問題 ,按發(fā)票上面注明的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
老師,員工報(bào)銷差旅費(fèi)收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,稅率是1%,稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業(yè)是免稅的,說免稅收入進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。這張發(fā)票是有稅額的,說明對(duì)方選擇沒有享受這個(gè)免稅優(yōu)惠,我們收到這發(fā)票是可以抵扣的吧?
老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的
老師你好,我們收到保安公司一張差額交稅的專票,上面沒有稅率,這個(gè)發(fā)票可不可以,能不能抵扣,怎么抵扣
你好,老師。如果判斷一張免稅發(fā)票能不能抵扣進(jìn)賬稅額?例:我下面的免稅發(fā)票我公司可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣么?
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 老項(xiàng)目是按定額交稅 新項(xiàng)目是進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 這個(gè)月有一張面積差的發(fā)票 請(qǐng)問老師這張發(fā)票是不是也不可以抵扣 只能是交稅
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
沒有稅率,這個(gè)可以直接抵扣嗎?
那老師這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
你好,可以的, 沒問題
借:管理費(fèi)用安保費(fèi), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等科目貸:銀行存款
好的,謝謝老師
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。