你好,可以申請延期交稅的以后你認證了在地庫
老師你好,這個稅一里面講的這個預付卡這個案例跟我工作中情況一模一樣,有幾個問題想咨詢一下: 1、我想問是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,以后成一般納稅人了我們開出的票也是開不征稅的票,商戶也不能給我們開專票嗎? 2、一般情況是我們收到其他公司轉(zhuǎn)進來的款就需要根據(jù)這個金額先把票開了,但是實際持卡人消費的跟開票的金額不一致,這個情況怎么處理。
你好老師請問別個跟我們公司開的一百多萬挖機票結(jié)果把稅號開錯了導致我們公司不能認證進項由于是年前開的,現(xiàn)在也沒其他的票抵稅了,這種情況怎么辦呢?難不成只能硬交9萬多的稅嘛?
我公司屬于物流行業(yè)車輛掛靠,個人的車掛靠在我們公司,開票進來也是我公司名稱,那車輛入公司固定資產(chǎn)嗎?計提折舊能稅前扣除嗎?如果不能計提折舊,那么我公司開出的運輸服務收入 對應的成本缺口就很大,目前已經(jīng)掛了2千多萬固定資產(chǎn)了,21年開票一千多萬 暫估有幾百萬沒有成本,去年又沒有開票出去了但是折舊三百多萬,這種情況怎么處理
老師,我們現(xiàn)在遇到一個很大的問題,我們是工程機械租賃公司,之前小規(guī)模納稅人的時候,我們接了一個300萬的活,由于開票員不專業(yè),一個月開出去一百五十多萬,稅務局把我們強制變成一般納稅人了,我們公司還欠人家150萬的發(fā)票,也沒有辦法取得進項,如果這150開出發(fā)票我們的交快20萬的稅了,老師這種情況下我們應該怎么辦呢?
老師好,由于我們存在虛開發(fā)票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進項稅轉(zhuǎn)出,管理員就讓我們?nèi)ヮI那個 稅務通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進項發(fā)票的公司,我們都聯(lián)系不上,現(xiàn)在不知道辦,請老師指條方向[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
怎么延期交稅呢
麻煩老師說清楚一點
你好,找你稅務局專管員那邊,你跟他說,我們現(xiàn)在進項他開錯了發(fā)票,沒法抵扣,需要等著以后有了留底再抵扣。
是你申報了,不需要交稅。但是你的附加稅需要正常交。
為什么附加稅要正常交呢
你好,因為附加稅不允許抵扣,這個是規(guī)定。
意思是現(xiàn)在先交附加稅后面抵扣了增值稅再抵減交的附加稅嘛
先把附加稅交了,然后你的增值稅可以,以后有了這個進項留底再抵扣。 這個附加稅抵扣不了的,交了就是交了。
我問了說不行
那就不能用這個 只能交稅