你好 這個不用結轉的呢??
老師,這個是做庫存商品嗎。借庫存商品,進項稅,貸銀行存款嗎?需要結轉嗎?結轉怎么做
怎么結轉成本,平時賣東西,借:銀行存款 貸庫存商品 后面需要 借主營業(yè)務成本 貸 庫存商品嗎
收到一個發(fā)票,借:庫存商品 貸:銀行存款,那這個需要結轉損益嗎,怎么結轉呢
老師,發(fā)貨時:借 發(fā)出商品,貸 庫存商品。 后面收到貨款:借 銀行存款,貸 主營業(yè)務收入(無票收入)。同時也要結轉成本吧。 結轉成本的時候是:借 主營業(yè)務成本,貸 發(fā)出商品 。是這樣做嗎
您好老師,請教一下,商品報損的分錄借待處理財產損益貸庫存商品借管理費用貸待處理財產損益然后,這個減少的庫存商品需要結轉到營業(yè)成本里嗎?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專票
老師工資申報吋,金額應該是等于應發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產,辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
那庫存商品怎么影響成本的呢,這不是成本票嗎
你好? 銷售了才記成本的??
那這種我們對公打款購買商品的發(fā)票不是成本票嗎,那該如何做賬呢
成本票咱不是入庫了嗎?借庫存商品貸銀行存款。