你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
一個公司下有幾個業(yè)務(wù)分部,賬務(wù)總部處理,為了考核,按部門核算收入成本利潤,工程部,生產(chǎn)制造部門,物資部門。現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù),工程部購入一批材料,完工后開出13%的銷項(xiàng)票。會計(jì)賬上將這筆收入計(jì)入物資部門,問其原因,說是工程服務(wù)稅率為9%,材料類13%不能計(jì)入工程部門的收入。請教老師,稅務(wù)上所規(guī)定的按不同稅率分別核算,并不包括企業(yè)內(nèi)部收入的歸屬吧,只是要求不同業(yè)務(wù)按適用的稅率開具發(fā)票,確認(rèn)其銷售額和銷項(xiàng)稅額并分別申報(bào)納稅,不知我理解得對不對?
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬(營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料),這個賬務(wù)處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計(jì)入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購進(jìn)的材料我又計(jì)入哪個科目呢?核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來嘛?這樣的話就會導(dǎo)致我報(bào)的增值稅負(fù)要低些會不會有問題引起稅務(wù)查賬啊(因?yàn)楣こ袒驹鲋刀惗愗?fù)按2%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報(bào)增值稅申報(bào)表時又是合并在一張表上報(bào)的,這樣全年總的稅負(fù)就只有1%)
老師,你好,想請問一下,我們公司是銷售免稅產(chǎn)品,但是收的貨款老板不愿意走公賬,都是走個人賬戶,然后有時候又把個人賬戶收的款轉(zhuǎn)入公賬,但是沒有全額轉(zhuǎn),只是轉(zhuǎn)一部分,那樣這部分錢報(bào)稅的時候填不開票收入,這種操作合法嗎?涉及偷稅漏稅嗎?
老師,這個是不是可以這么說,就是比如哈,我賣出商品我也確認(rèn)收入并開了發(fā)票,那么也就產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),如果這時候我和買家商量好走私戶轉(zhuǎn)賬的話(比如剛好5萬),那我實(shí)際上已經(jīng)收到了這筆款項(xiàng)(5萬),但是呢我作為銷售方我的賬上依然掛著應(yīng)收賬款這筆業(yè)務(wù)(5萬),那么過了半年我會計(jì)將這筆5萬的業(yè)務(wù)給做了壞賬處理,等到過了1年之后是不是就能完全確認(rèn)為損失作為專項(xiàng)申報(bào)從而少繳納企業(yè)所得稅???那這樣作為銷售方是不是我就得了便宜呢
老師,早上好!是這樣的,我們公司(生產(chǎn)制造業(yè))想報(bào)部分無票收入(增值稅),但老板不愿意全報(bào)完,1月總銷售額為74萬,按這個74萬報(bào)多少比較合適
收到建筑服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以計(jì)入服務(wù)費(fèi)嗎
你好老師,退回的個稅手續(xù)費(fèi),匯算清繳的時候填到那個表啊
出口貨物(有批機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)移給關(guān)聯(lián)公司),是否可以申請退稅?
自己手上有客戶需要買房,自己手上沒有房源,東莞企業(yè)提供了房源,房源又是貝殼提供的,貝殼打錢給東莞企業(yè)再下發(fā)個人,現(xiàn)在我負(fù)責(zé)帶客戶去深圳各地看房,最后客戶定下的也是深圳房子。現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票給東莞企業(yè),應(yīng)稅地,是屬于東莞嗎?我怎么感覺有點(diǎn)就是給這個企業(yè)兼職打工,自己居住地在東莞,但是服務(wù)地又是在深圳,我有點(diǎn)懵。我可以選擇東莞作為應(yīng)稅地嗎。麻煩給個準(zhǔn)確的答案,感謝
請問老師匯算清繳職工薪酬調(diào)整表工資金額怎么取數(shù)呢?
老師,請問我正常上班交的三險(xiǎn),我可以自己再辦一個個體工商戶嗎?有什么稅務(wù)問題嗎?
所屬行業(yè):工業(yè)制造業(yè)-耳機(jī)制造,我看公司簡介寫工貿(mào)一體,那我所屬行業(yè)也寫工貿(mào)一體嗎
公司資金不夠了,股東以借款的形式往對公賬戶打款,備注上應(yīng)該寫借款兩個字,還是寫什么?應(yīng)該怎么寫?
兩種情況 一種 合同簽金額55000,開增值稅專用發(fā)票 二種 合同簽金額50000,開增值稅專用發(fā)票,領(lǐng)付5000交通費(fèi) 無票 哪種合算?
無票的其他應(yīng)付款不需要調(diào)增吧?
如果是一般納稅人的話,你看一下你手里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有多少。
一般根據(jù)稅負(fù)來,增值稅稅負(fù)在2%-2.5%。
我們是,一般納稅人,但使用簡易征收,3%
你好,所有的都是簡易計(jì)稅的嗎?如果是的話,這個你們自己決定了 你手里的成本有多少?
進(jìn)原料幾乎沒有票,有也比較少,基本是私賬付,之前公戶付款買的原料,我只做暫估入賬
你好,那你一個月一般收入在多少,你可以確認(rèn)50萬。
我已經(jīng)報(bào)了部分開票的,約60萬這樣,
你是說在這基礎(chǔ)上再報(bào)50萬無票收入?
你說的總的銷售額74萬是無票加上有發(fā)票的嗎?
不是無票收入74萬,開票60合計(jì)134萬
你好,那你可以做一半 可以先做35萬 每個月都有無票收入嗎?如果沒有的話,你在這前五個月把這些攤銷了就可以。
每個月都有的
謝謝老師!我明白了
不用客氣,工作愉快。