你好,你有了收入之后在認(rèn)證抵扣就可以的。
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開(kāi)票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無(wú)其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎?不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師好,一般納稅人申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證成功了,數(shù)據(jù)是自動(dòng)導(dǎo)入?還是手動(dòng)填的呢?
老師你好,一般納稅人 填報(bào)增值稅申報(bào)表,沒(méi)有收入,只有進(jìn)項(xiàng) 這種情況增值稅表2填真實(shí)的數(shù)據(jù)還是先填寫0,等有收入在抵扣呢
老師你好,公司是一般納稅人 填報(bào)增值稅申報(bào)表,收入是0,進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的 這種情況申報(bào)的話是等有收入再認(rèn)證抵扣還是根據(jù)數(shù)據(jù)填寫表2
老師你好,公司是增值稅一般納稅人 收入是0 進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)據(jù) 這種情況這個(gè)表按數(shù)據(jù)填寫嗎 還是0申報(bào)有收入再抵扣
老師,老板的私車公用了,請(qǐng)問(wèn)簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開(kāi)發(fā)票需要購(gòu)買發(fā)票軟件,購(gòu)買開(kāi)票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙嚺渌徒o大學(xué)食堂。雨季來(lái)了,采購(gòu)員去采購(gòu),買了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問(wèn)我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。