你好,你有了收入之后在認證抵扣就可以的。
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應該不用填寫吧?
老師好,一般納稅人申報增值稅,進項稅額勾選認證成功了,數(shù)據(jù)是自動導入?還是手動填的呢?
老師你好,一般納稅人 填報增值稅申報表,沒有收入,只有進項 這種情況增值稅表2填真實的數(shù)據(jù)還是先填寫0,等有收入在抵扣呢
老師你好,公司是一般納稅人 填報增值稅申報表,收入是0,進項稅額是有數(shù)據(jù)的 這種情況申報的話是等有收入再認證抵扣還是根據(jù)數(shù)據(jù)填寫表2
老師你好,公司是增值稅一般納稅人 收入是0 進項稅額有數(shù)據(jù) 這種情況這個表按數(shù)據(jù)填寫嗎 還是0申報有收入再抵扣
你好一般企業(yè)年度匯算清繳企業(yè)所得稅,利潤400萬是怎么算企業(yè)所得稅的
老師,進項一直沒認證,現(xiàn)在還可以抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅可以開專票嗎?幾個點
注冊公司,一個人注冊好還是兩個人呢?有什么區(qū)別嗎?
實習生需要申報個稅嗎?協(xié)議時間大多數(shù)在6個月左右。是按照勞務報酬還是按照工資薪金申報?有沒有針對實習生申報的個稅有減免情況?
您好~想咨詢下,歷史發(fā)票本月紅沖,重新開了,電子系統(tǒng)進項稅額轉(zhuǎn)出情況查詢,為什么【未轉(zhuǎn)出】、【未紅沖】?系統(tǒng)本月需要操作什么嗎?
老師,請問從農(nóng)民哪里購進的蔬菜,再直接賣給供應商,這種屬于免稅的嗎?
老師,托收是進出口才用嗎?公司去水廠交電費,也可以用托收嗎?
小規(guī)模能開一個點的銷售貨物的發(fā)票嗎老師
你好老師,請問我們有個掛靠單位。20年,21年這兩年開了一些發(fā)票,當時只提供了專票抵扣成本。差額的普票沒提供,這樣的話他們項目利潤達到了100多,因為我們公司的成本多,所以就沒問掛靠方要差額的普票,我們企業(yè)自己交的所得稅。請問今年我們跟他們掛靠方算這一塊企業(yè)所得稅的時候,他們的意思不想補這塊稅,意思是再把當時20年,21年差的這些票今年再補上,不給我們補稅。這樣行嗎
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。