借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入,10000 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅100 做這個 如果是專票的,在支付的當(dāng)月,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅100,貸銀行存款, 不需要交稅的那些普票和不開票收入,在季度末的那一個月,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅100, 貸營業(yè)外收入100
老師,具體業(yè)務(wù)如下,小規(guī)模納稅人已開出100萬電子普通發(fā)票,發(fā)票金額990099.01,稅額9900.99。按1%稅率開具。完整的分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入990099.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅9900.99 增值稅減征的2%如何做分錄? 減征的附加稅如何做分錄?
老師,小規(guī)模單位,普票開的比較少,大部分都不要開票,那么做賬時未開票收入和開票收入做1筆分錄還是分2筆分錄做?
小規(guī)模做賬,收入1萬,分別是專票,普票,不開票,應(yīng)該如何做分錄賬,求解
小規(guī)模開具專票和普票分別如何做賬?
我公司小規(guī)模納稅人第一季度開了15萬的發(fā)票,有1萬開了專票,會計分錄怎么做,普票部分是不是就做營業(yè)外收入,專票怎么做
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實收部分) 應(yīng)收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?