您好,那您每年正常攤銷,沒發(fā)票部分納稅調(diào)整,收到發(fā)票在納稅調(diào)減
我們支付給對方公司的錢,對方一直沒給開發(fā)票,沒超過一年,現(xiàn)在我們一直在預(yù)付掛賬,請問年終結(jié)算怎么處理?
老師好,我們公司兩年前支付給一家公司服務(wù)費(fèi),一直到現(xiàn)在對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,我們要發(fā)票對方說兩年前的事情了,現(xiàn)在不給開,我們怎么做賬呢?
就是對方給我們開了12月到8月的發(fā)票,現(xiàn)在我們付給對方租金好像是減免少付了3萬,對方好像還是按6萬一起開的發(fā)票,我這邊怎么入賬呢,前期已經(jīng)費(fèi)用入了賬的
因經(jīng)營用租地給對方已付費(fèi)3年,對方一直沒給我方開發(fā)票,現(xiàn)在對方把3年的付費(fèi)開普票給我們公司,請問怎么做會(huì)計(jì)分錄???
老師,我們公司給對方開了5000的維修費(fèi)發(fā)票,對方5000已經(jīng)付給我們了,但是只維修了一半,現(xiàn)在要給對方退2500,對方的發(fā)票還沒入帳,我能直接給對方開負(fù)2500的紅字發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?