-10萬?3958.34?8萬 這個是處置損失的
星夜公司在2019年2月1日購置客車一輛,客車購置含稅價185,367.00元,2019年2月5日,取得供應(yīng)商專用發(fā)票一份,并以銀行存款支付了購車款。2019年3月1日起計提折舊,折舊年限4年,殘值10%。2020年2月28日,星夜公司處理了該輛客車,以125,878.00元賣給二手車行,2020年2月28日收到銀行存款定金10萬元,尾款在3月份過戶后支付完畢。請計算該客車每月折舊金額,計算處理該客車的損失金額,寫出購置客車、計提折舊、處理客車的會計分錄。
我公司拆除了一個固定資產(chǎn)原值460370元,這個資產(chǎn)未提足折舊,凈值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2023年1月份才能取得3000元殘值清理收入,就是12月份我只付了拆除費用2萬,準備23年1月收到殘值費后一并做清理,那我12月份2萬元怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,1月份收到3千元的殘值費,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?具體的分錄,謝謝!
我公司拆除了一個固定資產(chǎn)原值460370元,這個資產(chǎn)未提足折舊,凈值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2023年1月份才能取得3000元殘值清理收入,就是12月份我只付了拆除費用2萬,準備23年1月收到殘值費后一并做清理,那我12月份的2萬元在1月份怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理?1月份收到3千元的殘值費,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?具體的分錄,謝謝!
老師,我公司11月份買入一臺車10萬,到1月份累計折舊3958.34元,1月份賣出去8萬,收到價款,這個最后資產(chǎn)處置損益應(yīng)該是多少啊
公司是小規(guī)模,3月份花了2萬元買了一輛二手小汽車,如果5月份對外出售,出售價1萬,收到1萬元要不要交稅? 老師:按出售價交增值稅嗎?借:銀行存款/庫存現(xiàn)金10000 貸:固定資產(chǎn)清理 9900.99 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)99.01 老師:如果3月購進二手車,5月份同樣價格賣出,也未開具發(fā)票,購進售出賬務(wù)處理都不做行不行?正常3月份購進4月份計提折舊,現(xiàn)在也不計提折舊,當著沒發(fā)生可以嗎?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
清理車子的相關(guān)分錄和數(shù)字怎么寫啊,不是有增值稅嗎
你好,8萬是加稅合計的嗎?
是的,13個點的增值稅
那需要修改 -10萬?3958.34?8萬/1.13 這個是處置損失的
借固定資產(chǎn)清理,10萬-3958.34 累計折舊3958.34 貸固定資產(chǎn)10萬 借銀行存款8萬, 貸固定資產(chǎn)清理8萬除以1.13 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 借資產(chǎn)處置損益,貸、固定資產(chǎn)清理
懂了,感謝感謝
不用客氣,工作愉快。