你好,這個銀行承兌和B公司是什么關系的?
老師遇到一張承兌匯票 A企業(yè)將持有的面額為10萬的承兌匯票,委托票據(jù)公司(B)銷售 A與B 商定的成交價格9.8萬元,并要求B 出具金融服務發(fā)票2000元。 B又將該票銷售給了C企業(yè),成交價格為98500 B公司C公司如何做賬?
A公司持有一張銀行承兌匯票找B公司貼現(xiàn),現(xiàn)在有兩種情況:1.B公司給A公司匯款時直接把利息費用扣除,A公司利息費用該如何入賬?2.B公司給A匯款時按承兌票面金額匯款,利息費用A私下給B的,又如何賬務處理?承兌貼現(xiàn)兩種方式兩種方式比較妥當
老師,請問A公司和 B公司發(fā)生業(yè)務,由B公司付給A公司40萬銀行承兌匯票,現(xiàn)在沒有業(yè)務關系的C公司要把錢付給A公司,請問這個怎么操作?
老師請問,A B C三家公司簽訂合同,A公司拿給C 公司的銀行承兌匯票,C公司拿到銀行承兌,承兌貼息費用由B公司承擔,C公司給B公司開了張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容為金融服務*貼息費,B 公司這筆分錄如何填列?
A公司持有一張銀行承兌匯票找B公司貼現(xiàn),現(xiàn)在有兩種情況:1.B公司給A公司匯款時直接把利息費用扣除,A公司利息費用該如何入賬?2.B公司給A匯款時按承兌票面金額匯款,利息費用A私下給B的,又如何賬務處理?承兌貼現(xiàn)兩種方式兩種方式比較妥當
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
C公司與A公司簽訂的業(yè)務,是由B公司介紹的,B公司主要沒有資金,就找C公司與A公司簽訂合同。C 公司是國企
借財務費用貼現(xiàn)息,貸銀行存款。
C公司是B 公司的墊資方
請問老師,這個貼息費可以稅前扣除嗎
可以的,抵扣不了的 承兌又沒有經(jīng)過B公司。
所得稅前扣除
不可以的,抵扣不了的
剛才那個我打錯了,應該是不可以,他這個承兌沒有經(jīng)過B公司,然后突然多了一個承兌貼息的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。